你好,你抵扣过的话就是按照13%来交税。
我单位是一般纳税人,2018年60万买了一辆车,进账税款抵扣。现在40万卖掉,请问需要交企业所得税吗?
老师你好!我公司在转一般纳税人之前购入的车辆,现在已专为一般纳税人快一年了,请问老师当时购买车辆的增值税能抵扣吗?
请问老师,公司一般纳税人,之前买了一辆车290万,进项税额以抵扣,现在要卖这车270万,请问怎么交税
请问老师,公司一般纳税人,之前买了一辆车290万,进项税额以抵扣,现在要卖这车270万,请问怎么交税吗
请问公司之前买了一辆20万的车,现在用不上了,10万卖出,并开发票给别人,这10万需要交增值税吗?我们是一般纳税人,税点几个点
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,我公司二季度没有开票额度了,在第三季度月初开票做帐到二季度有影响不
那270万*13%=351000元,老师是这样吗
你好!不含税270的话就是这样子算。
那如果开进来时是普票没有抵扣呢?
你好!没有抵扣,按3%减按2%缴纳
公司是一般纳税人
你好没有抵扣过,就是按照上面的3%减按2%收。
请问这个有政策吗
你好!按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1+3%)×2%(财税2014.57)(国家税务总局公告2014年第36号)