你好房产税出租税率是不含税金额*12%

公司租用了一块地皮,地皮上有两个厂房房租是一年60000,对方要缴纳那些税费?我们需要对方开发票,对方不愿意开
租赁的门面房,对方没有给我们开发票,直接入账会不会有影响,因为租的都是个人的门面房,人家不愿意去税局代开,说还要缴费对方就不愿意
就是我们租过来的厂房,又分租了一部分给别人。但是我们的房东不愿意直接分租,只能我们自己分租,但是对方要开专票,我们这票该怎么开呢?
老师请问,我们租其他公司的厂房对方不愿意开票,开的收据做成本,对方不愿意开票,税务局不承认,是不是需要汇算清缴的时候调增
老师请问下,我们租别人厂房,对方不愿意开发票,跟房产税可有关系,租出去的厂房交的房产税多,对方不愿意开票
老师:我们25年有笔坏账30000元,对方公司都注销了话,这个汇算时所得税前可以扣除的吧?需要提前报备吗?我没做的
学堂老师,现在发现有一笔报关单收入确认有误,23年12月的出口日期,在24年1月确认了收入,因为是代理记账,所有报税资料比较晚,错过了12月增值税申报期,并且成本票也是24.1月开具的,小微企业,在24年1月确认收入后期有什么税务风险?怎么规避呢?
我们是门窗加工制造,工程专业分包合同(门窗的加工制造及安装)这个税率是9%,但是新的增值税法混合销售又是从高计征,帮我梳理一下这个变化和我们应该适用哪种税率
老师,您好,2025年有暂估未到票的,汇算清缴前发票还没来,要调增,是在年度财务报表里就调增利润,还是只在企业汇算清缴企业所得税的表里纳税调增呀
老师,现在最新劳务派遣的计税方式是怎么样,税率是
甲公司人员外包给乙公司,工资表由外包乙公司核算,然后甲公司人力资源部再鉴字,甲公司会计在报销单也签字,现外包人员工资算错了,乙谁要承担责任?
老师您好,我们律所在3月份经营所得汇缴退税时,被税务老师查账发现,25年度有8万的房租是26年1-4月份的,不允许在25年扣除要求调增处理,这个26年的8万房租,今年账上我按月分摊计入管理费用-房租中,那在26年度经营所得汇缴时还需要调减8万元吗?
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买活黄牛宰当卖牛皮的,税率多少?
请问一下,现在电商,抖音收入,打赏之类的都怎么做账啊,凭证是什么
老师,公司将委托加工(受托方提供的原材料)收回的产品发给员工,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
那他们不给我们开发票,是不是等于自用地,交的少
那的看租金的多少了,应该比自用多
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利