你好,五月抵扣的需要进项税转出

老师,我们是出口企业,12月收到了一张需要退税的进项发票,这张发票也做了退税勾选,但是在1月发现这发票有问题,需要对方重新给我们开具。我们给对方开蓝字发票抵扣情况应该填已抵扣还是未抵扣????
老师,您好!我们上个月开了一张进项的红字发票申请单,然后对方没有开给我们红字发票,我们做了进项税额转出,现在发票回来了,我们应该怎么做?
收到一张进项专用发票已经抵扣了,给对方开了《信息表》,对方开出了红字发票。现在对方要求把蓝字进项发票还给他们,这个进项蓝字发票是否需要退回销售方?
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
老师,五月的进项票,七月发现有误,对方红冲了,重新开了一张蓝字发票给我们,我们这个是需要进项税转出么
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
我们这个能用七月这个蓝字票,抵扣么,
可以的,7月可以用这个正确的蓝字抵扣
老师,那就是不用补交税是吧,
是的,不需要补缴税款的
直接拿蓝票抵扣就行哈
直接拿蓝票抵扣就行的
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利加油
老师,去年六月的餐票,还能报销吗
只要是真实的业务就可以报销
老师,这票是真的么?我在税务局查不到,代码号码校验码,那些都少一位
不好意思这个我们也无法查询的,
老师,,这些代码验证码什么的,都是全国统一的数字吧
数的位数,,,,,,
是的,这些确实是统一的