月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

请问,银行22年的手续费,今年发票开了专票,但是当时做账没有做进项,现在我收到发票了,是不是可以直接把增值税计提了,就是借,应交税费 增值税 进项或者待认证进项 贷,财务费用手续费,这样
老师,我收到银行开的22年7-12月手续费发票是专票,这个进项税务想留着以后抵扣用,我这个需要怎么做账,22年已经结账,当时这进项税都按金额进费用了,这块怎么处理
请教一下 老师 我手里有个一般户,连续8个月0申报了 现在税务有提示了 第9个月没收到进项发票 我是继续0申报 还是做未开票收入 遇到这种情况怎么处理
老师,公司手续费发票 收到的是专用发票 我都一笔一笔写分录了 然后我收到发票后 我在写 财务费用- 应交税费 增值税 贷 银行 这费用会重复 请问该怎么处理的好?
开具了手续费发票后,报了增值税,有进项税不用交,还有留抵税,这个分录怎么处理呀,手续费发票没作收入处理,只是报税了
1,放弃个税返还 是不是不操作就行了 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
有限责任公司和有限公司都不需要做个税经营所得汇算清缴,是吗?
老师,买了142头种猪(专门留下来配种、生小猪的公猪(公种猪)和母猪(基础母猪),不拿来宰肉卖,是负责繁殖的。)如何入账,生小来的小猪呢?
郭老师,现在更正2月份个税,增加几百元,不用交税,会扣分吗,税务会影响等级扣分吗
老师,税务登记前的费用发票分录怎么做?
盈余公积什么时候计提
老师,发票是“旅游服务-待办签证费”,美国的签证代理费,应该如何入账
个体户自己的车开票运费选择开票项目是什么
1,放弃个税返还 是不是不操作就行了 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
甲公司开票给丙,丙把款付给了乙,乙和甲没关系,这样乙怎么做账?
如果应交增值税小于0,不用交税,只是我账上的进项税都放在待认证待抵扣进项税科目,这是月销项300,我认证了320,那是不是要作个分录呀
待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
销项税不作吗?我开发票没作收入记账的
销项税发生了收入就得做
我挂应收利息时就冲了财务费用
开具发票只是让税务审计时,可以扣除
不能那样处理的,该计算增值税就计算增值税
但审计那边要求我这边处理
收到的借款利息,按税法规定就要计算增值税的,审计不懂税法还是咋的?
这个借款,是母子公司之间的资金调拨
为了清缴,所以要开具发票,这不作收入记算
开票了发票上有税率为啥不体现增值税呢?
可体现增值税,只是不体现收入而已
开发票了为啥不体现收入?你利润申报的收入跟增值税不一致的