你好,自己填写8B和第10行里面。

就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ,由于没有备注,在11月退回去重开 ,该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出,但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答
老师,我们公司是一般贸易,生产行业,9月份有四张报关单,已全部开具了出口发票,但是9月份没有收汇,在十月份收汇了,那么我十月份申报期内,增值税申报表是按照开具的出口发票金额填写,出口免抵退汇总申报表是报零,那么进项票我要不要正常勾选呢?因为9月没有收汇,勾选也不可以退。
你好陈老师我是咱们购课学习!我们河南的,外贸企业我这2022年12月开的有已开销售发票,进项出口退税已勾选12月,我1月税务申报所属这个月申报只用申报电子税务局增值税等税种吧!出口退税我们不用申报吧!现在进项还没有稽核,不清楚什么时间申报出口退税,课程没有
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
你好老师,我接手一家新公司,个税都是按照计提数来申报的,后面怎么调整?
老师,小规模,水利基金有优惠政策没?我们这个月开了40多万票,我看按万分之五扣的税,没有优惠
新公司11月份成立的,12月没有申报11月个税,1月份怎么申报个税
你好,老师,租办公室收到发票,走长期待摊怎么做分录,是长期待摊费用还是管理费用二级待摊费用
老师,我们是餐饮公司,新接个新项目,需要前期成本测算,我们是接了个食堂项目,测算成本都应考虑哪些成本?有人工,食材,水电,折旧 房租这些是吗?加起来构成了餐标
商贸公司取得设备,暂时入库存,进项发票分录直接写应交税费-进项税还是待认证进项税,进项税票需要勾选认证吗
我们从厂家购进草种再销售出去,开票开几个点。
老师,购买的小轿车我已记提2个月,现在我想给一次性扣除,账目我应该怎么处理?
老师,联通公司给我们开票了,但是我们是通过私户给联通对公打款,这种情况我们可以要求红冲发票吗?
我这边是对方给开的发票大项是这建筑服务后面是工程款或者管道工程用缴纳印花税吗?发票开的是服务*装修费,现代服务,设计费都是对方给开的用缴纳印花税吗?我这边
老师,这个行程单票价669.72,燃油附加费45.87,增值税税率9%,税额64.41,民航发展基金50,一共830,我勾选时发票清单是不含税金额765.59,税额64.41,这个我还需要勾选吗,还是说直接把不含税金额765.59,税额64.41写到8B和第10行
这个不需要勾选的,你只需要附表2里面填写上面的数据就行。
其他的高铁票之类的,我都是按照金额/1.09,得出的金额写到8B和第10行了,这个行程单还用按9%什么嘛
老师,这个进项那有,不勾选就一直在上面,需要其他处理嘛
票面的金额加上燃油附加)/1.09×9%算出来。