你们对外销售是免税的,取得专票不能抵扣
老师你好,收到航天信息的增值税专用发票,可以直接全额抵扣,在发票勾选认证平台需要点发票勾选不抵扣吗?还是怎么操作?这张发票一直挂在认证页面
老师您好!我们是一般纳税人,是增值税免税企业,所以不用抵扣增值税进项税,但比如购买固定资产等开进来的专用发票可以不勾选认证吗?
老师你好!企业是一般纳税人,本期销售猪肉开的免税发票金额5300元,本期开的销售专票干调11300元税额1300元,本期购入猪肉专票进项税额为1538.29元,可以用购入猪肉的专用发票去抵扣销售干调产生的销项税额吗?
老师你好,企业一般纳税人销售猪肉开专票,购入猪肉是免税可以提进销税额抵扣吗
老师,你好。我们是一般纳税人,收到的增值税专用发票可以不抵,直接进成本吗?(不抵扣就要在电子税务局中“发票勾选”中进行“不抵扣勾选”吗?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
猪肉是免税销售,不可以抵扣调料的增值税吗
是的,那个不能抵扣的
那就看企业销售商品是不是免税,要是免税进来是专票就得一一对应抵扣呗
是的,要看购入的目的是否用于免税项目?是免税项目就不能抵扣,不是就可以抵扣