您好,这个登账本分开记就可以
某国有企业XX年12月第6号记账凭证的会计分录为:借计“管理费用—业务招待费”4000,借记“销售费用”6100,贷记“库存现金”10100。该记账凭证“摘要”栏注明是“招待客户”,其所附原始凭证为本地某酒店开具的一张金额为10100元的餐费收据。要求:分析指出企业对上述业务的会计处理存在哪些问题?如何调整?
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
摊销门店租金和仓库租金,记账凭证用管理费用-长期待摊费用摊销,还是管理费用-房租费
第一张是门店的租金押金,海尔电器的合作商的保证金一系列费用合计177671元 第二张股东占比例 第三张是门店装修费用合计527184元 以上费用有三位股东分别付了一部分款项。 这是店铺的前期费用开支,请问我怎么做账 老师帮我做一下明细和金额
老师 ,我们2019年有一张200万的租金,当时没有进成本中,挂的长期待摊费用,借:长期待摊费用200万 贷:银行存款 200万 现在24年的时候可以直接走成本吗,会计和税务上分别怎么处理
上3个月未享受加计抵减,正常缴纳增值税,本月一下享受了上3月未享受的加计抵减额,本月未交增值税怎么做分录
供应商退回多采购款,如何做分录
老师,员工的生育津贴,当月就把该笔津贴支付给了员工,借银行存款,其他应付款一某员工。然后借其他应付款一某员工 贷银行存款,这样可以吗?
老师你好,请问小规模公司,开5万普票异地施工发票,需要开跨区域涉税事项表吗?
我家现在是一般纳税人开出去的是9个点发票,是需要农民去税务局代开自产自销免税发票给我们,然后我去电子税务局数字账户勾选,然后抵扣是吗。还是说我们直接申请农产品收购发票,开出去9点,然后实际是免税的
老师请问下,公司收到员工名字抬头的发票,是给公司买的空调,有国补,只能开给个人,这个情况能税前扣除吗?
我司收到甲方公司的预收货款,现在解除了合作协议。甲方委托我方现将收到甲方的货款退回到乙方的账户。甲方出具付款委托书。这样操作是否合规?
老师,出口货物没有开发票,请问在免退税申报这儿填什么呢
老师请问一下,进口一批货物,专用缴款书上完税价格五万七,银行售汇转出5万3,这个差额怎么计?增值税和关税另外付的。
你好老师个体户经营超市老板拿超市的钱会计分录怎么做