那个需要调整利润分配-未分配利润
请问下,计提的费用,发票(普票)到了后,一定要做冲销吗?收的如果是专票,可不可以直接用进项去冲减费用?
我们公司去年是小规模,今年变成一般纳税人了。现在有张去年的票需要红冲,重新开票的话是可以选以前小规模时候的税率吗?
老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢? 我公司开出跨年红冲发票时 借:应收账款-一公司名称(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
老师,您好 小规模纳税人,去年2022-11月收到电子普通发票2张,借 管理费用 -信息服务费,今年1月对方开具2张红字发票,那我直接做借 -管理费用 吗,这个会影响去年的汇算清缴吗,谢谢
A公司为一家小规模企业,B做了一笔进项税冲抵费用的分录,怎么更正,直接红冲就可以了是吗?小规模企业使用的是《小企业会计准则》,不能使用”以前年度损益调整“科是吗