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请问我们开出去的销售专票,对方公司喊我们确认,我没懂

2024-08-02 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 15:27

你好,这是要开负数发票还是怎么了?

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:28

应该是对方要抵进项

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:29

对方抵扣,你给对方开出去就可以了。是在电子税务局开的吗?让他在电子税务局里面下载。

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:29

是呀,我发票都是发给对方的

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:30

那就不需要你单位做什么了。

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:31

所以我都没搞懂

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:33

跟他说我需要确认什么,你正常抵扣就行,不需要我确认。

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:33

现在贵州电子税务局升级了蛮,

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:34

是的 大部分都升级了

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:34

感觉都没得以前那个好用了

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:35

对的是的,现在这个是越来越麻烦,而且系统还比较卡。

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:42

感觉现在申报都不会了

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:44

申报的和之前是一样的,只不过是他改了新版的, 选择一般申报就可以

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:44

那优惠怎么选择

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:44

你好,具体的是哪一个优惠?

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快账用户5403 追问 2024-08-02 15:45

蔬菜,免税

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:46

你好,减免明细表最后一行选择免税性质。里面的表格没有变。

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你好,这是要开负数发票还是怎么了?
2024-08-02
同学你好,由您方开红字发票,对方开红字发票,然后做购入的负数分录 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款,负数
2020-09-05
你好 应该是没有到期 所以没有到账。 你挂应收票据就行了。 借应收票据 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 到期去承兑 。 借银行存款财务费用-贴现手续费 贷应收票据 。 这样做账
2021-03-02
哦,不可以的,需要对方给你们开了红字信息表才可以。
2021-12-16
您好,您可以开红字发票试一下,如果不能填写红字信息表 您好,您可以开红字发票试一下,如果不能填写红字信息表,就证明对方抵扣了
2021-01-12
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