你好,你这个比如借库存商品 贷应付账款,然后借应付账款 贷其他业务收入
您好,老师,就我们公司采购了一项为期一年的服务,然后把这项为期一年的服务销售出去了。销售的这项服务后期都是我们采购的这家公司去服务和维护,那么我们采购和销售是不是可以当期确认收入和成本?不用做预收预付款分期确认成本收入
我们本是一个商贸公司 销售辣条麻花 购进卖出;但是老板想后期做成代工的,就是我们公司找别的厂给我们代工 那我们的进项就是那些原材料 人家帮我们代加工出来后在销售 那如果这样 我要怎么做考量准备呢
老师我公司是做商品买卖的,现在就是我们购进产品款已经付了,也收到产品就是没有收到发票,然后我们购进的产品也销售出去,款也已经收到了,可我们购货方还没有给我们开进项发票,我们也就没有给销售方开销项发票出去,这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
我们是购进泥煤水来销售出去,然后购进的因为灰份太高,购进方是赠送给我们的,没有要我们的钱,但是我们这边销售出去是开发票给别人,是确认收入的,那购进和确认成本这块我要怎么做?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
这个是我们主营业务收入,那是不是就要贷,主营业务收入了,不用走主营业务成本吗?
你好,可以做主营业务成本的。这个是结转的时候借主营业务成本,贷库存商品。
意思,就是,购进时做,借库存商品 贷应付账款,然后确认收入借应付账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品 是不是这样?
你好,购进时做,借库存商品 贷应付账款,然后确认收入借应收账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品
因为我们购进时没花钱就购进来的,这个挂应付账款,后期是不是还得冲?还有没花钱购进的,确认成本时,这个我可以按照平时比例金额来核算成本吗?
你好!后期计入到营业外收入
没懂,能写一下分录吗?
你好!购进时做,借库存商品 贷应付账款,不付钱,借应付账款 贷营业外收入,然后确认收入借应收账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品
为什么要计入营业外收入?那我确认主营业务成本的金额是按照什么金额来?因为购进时没有付钱,免费的。
你好,因为你这个等于说不用付钱给他白得了。 按照购进的这个应付账款的金额成本
那我岂不是不用调增了,计入营业外收入的话?还有我主营业务成本按照应付账款金额的话,我购进的结算单上都是0,没有金额,没花钱。这个怎么弄?
你好,是的,这个就不用调了。 按市场价来做的。