你好,你这个比如借库存商品 贷应付账款,然后借应付账款 贷其他业务收入
您好,老师,就我们公司采购了一项为期一年的服务,然后把这项为期一年的服务销售出去了。销售的这项服务后期都是我们采购的这家公司去服务和维护,那么我们采购和销售是不是可以当期确认收入和成本?不用做预收预付款分期确认成本收入
老师我公司是做商品买卖的,现在就是我们购进产品款已经付了,也收到产品就是没有收到发票,然后我们购进的产品也销售出去,款也已经收到了,可我们购货方还没有给我们开进项发票,我们也就没有给销售方开销项发票出去,这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
我们是购进泥煤水来销售出去,然后购进的因为灰份太高,购进方是赠送给我们的,没有要我们的钱,但是我们这边销售出去是开发票给别人,是确认收入的,那购进和确认成本这块我要怎么做?
老师,我们是做抖音销售虚拟礼物的赠送的,比如说嘉年华之类的个体户,但是从别人手上购买过来是没有发票的,请问我按我们的进货协议来做成本,销售收入减去进货成本作为我们的收入交税,但是也没开销项票的,只能做无票收入,请问这样可以吗?
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
这个是我们主营业务收入,那是不是就要贷,主营业务收入了,不用走主营业务成本吗?
你好,可以做主营业务成本的。这个是结转的时候借主营业务成本,贷库存商品。
意思,就是,购进时做,借库存商品 贷应付账款,然后确认收入借应付账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品 是不是这样?
你好,购进时做,借库存商品 贷应付账款,然后确认收入借应收账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品
因为我们购进时没花钱就购进来的,这个挂应付账款,后期是不是还得冲?还有没花钱购进的,确认成本时,这个我可以按照平时比例金额来核算成本吗?
你好!后期计入到营业外收入
没懂,能写一下分录吗?
你好!购进时做,借库存商品 贷应付账款,不付钱,借应付账款 贷营业外收入,然后确认收入借应收账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品
为什么要计入营业外收入?那我确认主营业务成本的金额是按照什么金额来?因为购进时没有付钱,免费的。
你好,因为你这个等于说不用付钱给他白得了。 按照购进的这个应付账款的金额成本
那我岂不是不用调增了,计入营业外收入的话?还有我主营业务成本按照应付账款金额的话,我购进的结算单上都是0,没有金额,没花钱。这个怎么弄?
你好,是的,这个就不用调了。 按市场价来做的。