你好,你这个比如借库存商品 贷应付账款,然后借应付账款 贷其他业务收入

我是销售方 8对方已经认证了我们的专票 现在票据有问题 我已经叫购买方开具红字发票申请单 我们销售方接下来的流程咋做 是不是让购买方把开具红字发票的数据导出来 我们这边再导入进去才可以开?
老师,我们是购买方,我们把专票认证了,后来销售方让我们红冲发票,让我开红字信息表,我已经开了,那这需要怎样做账呀?之前认证过的进项需要进项税转出吗?
我们是购进泥煤水来销售出去,然后购进的因为灰份太高,购进方是赠送给我们的,没有要我们的钱,但是我们这边销售出去是开发票给别人,是确认收入的,那购进和确认成本这块我要怎么做?
老师,我们是做抖音销售虚拟礼物的赠送的,比如说嘉年华之类的个体户,但是从别人手上购买过来是没有发票的,请问我按我们的进货协议来做成本,销售收入减去进货成本作为我们的收入交税,但是也没开销项票的,只能做无票收入,请问这样可以吗?
一般纳税人,我是销售方,购买方6月份购入的货物我们给开具的增值税专用发票对方当月已认证,开具有误想要作废,销售方提交的红字确认单,这个必须购买方确认后才能开出红字发票么??
X公司为支持某贫困地区的经济建设,公司在该地投资500万元建成了一栋新厂房,于2011年12月通过政府部门将其捐赠给当地从事公益事业的Y公司。这一行为对双方税负有何影响?假定两公司企业所得税率均为25%,城建税7%,教育费附加3%。假定该厂房折旧年限20年,报废时无残值,无清理费用及清理收入。X公司每年的会计利润额1000万元(未扣除捐赠额及相关支出),受赠方Y公司接收该不动产后预计每年的会计利润额为200万元。双方除了这笔捐赠再无其他纳税调整事项。要求:(1)分析捐赠时X、Y公司的各自税收负担(2)替X、Y公司进行纳税筹划,并对比前后税负变化
税务机关关心公司财务报表的毛利率,税负率吗
老师您好,一般纳税人公司异地项目有预缴税款,本地开了增值税专用发票不是异地项目的,开的物流辅助服务6%的专用发票,认证进项发票不够的情况下,之前交的预缴增值税可以抵减本地的吗?
老师,您好,老板家属的机票怎么入账,老板开的*旅游服务*预定住宿费能入账么?
请问下老师,对于2016年4月前取得的不动产,一般纳税人在2021年后用于出租,这个出租的增值税税率是多少
老师,黄金首饰,以旧换新收入是怎么确认的?差额收入吗?
本月第一个工作日的汇率6.9元,购汇汇率6.91,为啥购汇分录 ,为啥美元银行账号增加是本月第一个工作日的汇率,不是按照购汇汇率呢?不理解 买美元为啥用本月第一个工作日汇率 出口退税期末调汇那个题目,购汇40000元,购汇汇率6.91元 会计分录 借 银行存款-美元 40000*6.9=276000 财务费用-汇兑损益 40000*(6.91-6.9)=400 贷:银行存款-人民币 40000*6.91=276400
excel表格中,我想把其中三行数据排放到第二行里去。我该如何操作
老师,有一个新客户开票有要求单价开出的发票里面要保留小数,比如含税单价0.36,开出的发票是不含税的单价小数点就好几位,怎么弄成两位呢
老师好,请问个人在家里买了几部缝纫机,家里几个人买布料加工成成衣出售,没办营业执照,现在向A公司出售了成品衣一批,金额10万元,A公司要求个人开具10万元的发票,请问个人要怎样开普票给A公司?
这个是我们主营业务收入,那是不是就要贷,主营业务收入了,不用走主营业务成本吗?
你好,可以做主营业务成本的。这个是结转的时候借主营业务成本,贷库存商品。
意思,就是,购进时做,借库存商品 贷应付账款,然后确认收入借应付账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品 是不是这样?
你好,购进时做,借库存商品 贷应付账款,然后确认收入借应收账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品
因为我们购进时没花钱就购进来的,这个挂应付账款,后期是不是还得冲?还有没花钱购进的,确认成本时,这个我可以按照平时比例金额来核算成本吗?
你好!后期计入到营业外收入
没懂,能写一下分录吗?
你好!购进时做,借库存商品 贷应付账款,不付钱,借应付账款 贷营业外收入,然后确认收入借应收账款 贷主营业务业务收入。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品
为什么要计入营业外收入?那我确认主营业务成本的金额是按照什么金额来?因为购进时没有付钱,免费的。
你好,因为你这个等于说不用付钱给他白得了。 按照购进的这个应付账款的金额成本
那我岂不是不用调增了,计入营业外收入的话?还有我主营业务成本按照应付账款金额的话,我购进的结算单上都是0,没有金额,没花钱。这个怎么弄?
你好,是的,这个就不用调了。 按市场价来做的。