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老师,一般纳税人销售了自己使用过的二手车,需要上税吗?电子税务局上统计的是0税额,但是百度上又众说纷纭

老师,一般纳税人销售了自己使用过的二手车,需要上税吗?电子税务局上统计的是0税额,但是百度上又众说纷纭
老师,一般纳税人销售了自己使用过的二手车,需要上税吗?电子税务局上统计的是0税额,但是百度上又众说纷纭
2024-08-02 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 16:12

你好,这个需要正常交税。二手车那边人家开出来的发票,不是你单位开出来的,所以他没有税率。他开这个发票不需要交税呀,人家是赚取的差额手续费,所以他开出来的这个发票没有税率, 一个原因,没有税率,是他这个二手车发票只能拿来过户的。

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快账用户8451 追问 2024-08-02 16:20

老师,那你看下我这个分录对吗?增值税233元正确吗?

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齐红老师 解答 2024-08-02 16:20

纳税人还是小规模,什么时间买来的?

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快账用户8451 追问 2024-08-02 16:22

一般纳税人,2012年买的,老师,你看看我这个分录对吗?增值税233元正确吗?

一般纳税人,2012年买的,老师,你看看我这个分录对吗?增值税233元正确吗?
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齐红老师 解答 2024-08-02 16:25

对的是的,正确的是这么做的

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快账用户8451 追问 2024-08-02 16:27

增值税是:12000/1.03*2%=233正确吗?

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齐红老师 解答 2024-08-02 16:27

是的,对的,是这么做的。

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快账用户8451 追问 2024-08-02 16:32

老师,申报增值税时,填列到哪点?

老师,申报增值税时,填列到哪点?
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齐红老师 解答 2024-08-02 16:34

3%销售货物简易计税里面。 减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。

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你好,这个二手车市场的你不用管他,你们按照你们实际的来就可以了。对
2025-04-01
同学你好 你现在开出去的不管几个点,对方是一般纳税人他就可以抵扣,你得给人家开专票
2020-09-04
您得加几个点再开才对
2023-03-06
1.电子税务局提取的金额税额计算方式如下: 销售额 = 含税销售额 /(1 %2B 0.5%) 不含税金额 = 140,000 /(1 %2B 0.5%)= 139,303.48(元) 税额 = 含税销售额 - 不含税销售额 = 140,000 - 139,303.48 = 696.52(元) 这里的0.5%是国家对于二手车经销业务规定的征收率。 1.不能按照电子税务局提取的标准交税。因为公司是一般纳税人,且车辆购进时已经抵扣了进项税,那么销售使用过的车辆应按照适用税率13%缴纳增值税。 电子税务局自动提取的数据是基于从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,且减按0.5%征收率征收增值税的情况。但你公司的情况不属于二手车经销业务,不适用该征收率。 在这种情况下,你公司应按照13%的税率计算增值税销项税额。即:销项税额 = 含税销售额 /(1 %2B 13%)× 13%。
2024-07-04
你好,这个车是什么时间买来的?单位是一般计税的吗?
2024-08-01
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