你好,同学,工资应当按月计提,跟是否发放无关。如果之前没有计提,就一起计提在7月份中就可以。
我们7月份的工资9月份才发,本来是8月发的但是没发,7月份我没计提,之前是发了就做的个计提加发放,那现在8月份的账要不要做应付工资或者计提7月份的工资呢,还是等9月份发了再一起做
老师 我7月份的账可以计提6月份的工资吗 还是只能计提7月份的
8月份计提工资,发放7月份工资,账上没钱发不出来咋做分录工资要推后发
工资,通常都是当月发放上月的,比如我现在8月份,我做8月份的账务,我发放的是7月份的考勤所计算出来的工资,也就是7月份的工资。但是我现在有个问题,我8月份月底了,不是是计提工资费用吗?那我计提的是8月份考勤所预估出来的工资吗?是这么理解的吗?
老师,8月份工资表还没出来,可能9月份才出来,8月份的计提工资会计分录怎么写
老师你帮我看一下两个人投资额要一样,吉路这个投资人应补齐的钱对吗
同一个产品陆陆续续购进有不同的价格,然后销售的时候也是有不同的价格,那么怎么结转成本?企业没有做进销存,比如购进的时候单价有5元、6元、7元,销售的时候有9元,10元、12元、15元等
老师好,法人有残疾证,可以享受残保金的优惠政策不
老师 我想问一下 老板让我取备用金 那我入账的时候是入老板的还是我的
俺公司以借商贸公司钱的名义让商贸公司往公司转钱,这样可以吗?需要双方需要提供哪些手续?这样对公司有影响吗?
老师,原来三个股东200万。这会进来四个,变成350万注册资本,这属于股权变更吗?
一般纳税人废钢销售出去税率是13%吗
老师,请问在税务局怎么更改办税人
老师开票金额是1000元,税额是60元,报销只报销了价税合计900元,金额是849.06元,税额是50.94元,分录为借:管理费用 849.06 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款 900元,票上税额和实际抵扣差9.06元,做进项税额转出怎么做分录呢。
老师好,请问,税务登记是必须在公司注册30天内做吗?然后,税务登记后,当月就要开始申报各项税费,还是从下月开始申报呀?