目的是方便查账,以免搞错了
老师,请问下同一个往来单位既是客户又是供应商,分别设置2202和1122.那每个月末能将科目对冲合并吗
请问老师,如果往来科目重分类(同一个单位或个人同时挂几个往来科目),在科目余额表中,如何快速找出来需要进行重分类的呢?
老师好,我的问题是,单位有一个基本户,两个一般户,就是一共三个户,这银行存款科目的二级科目怎设置?
金蝶软件科目设置时,对于应收应付等核算往来的科目,是在一级科目勾选往来单位,还是设置个二级科目再勾选往来单位?
请问老师,单位往来科目针对同一个客户只设置一个科目的目的是什么?
老师 小规模 也相当于是房产中介 然后收的租金 如果开票的话 税率是1%还是5%
老师好,比如6月工资10万,单位承担社保5000,个人承担社保2000,计提社保缴纳社保,计提工资支付工资,该怎么做分录呢?
老师,建筑发票 备注栏必须要备注吗
老师我审核单据拿到了一张接待费餐饮专票,不含税金额1546.53元,税金15.47元。我该怎么做凭证,因为接待费不能抵扣
我是采购人提前预支2000元买公用品报销的时候是怎么附加账单上
有限合伙企业对外投资分红了,需要缴生产经营所得税吗?
因容积率降低退回出让金,其已缴契税可以相应比例退回吗
老师 我请教一下 因为四五月份发放的过节费福利没加进去 我今天更正个税需要补税 那计提发放我是必须做在四五月份还是可以在6月份做补计提和发放的分录呢
一次性收取全年的租金收入,但是本年只租了一个月,如何缴纳房产税
老师,小规模公司,客户要求开税率3的发票,我按1开的不愿意,我红冲重新开的3,结果开3需要选个原因,1是实际经营需要放弃享受1的政策,2是前期已开3的发票,发生销售折让,中止或者退回需要开具3的红字发票或者开票有误需要重新开具3的发票,选哪个原因
比如甲企业赊销给A客户113万货款,借 :应收账款113万。但是因为另外一批货比较好卖,甲企业让乙企业先预付20万,这时候甲企业怎么做账,借 银行存款 20万 贷应收账款20万么?
可以的,就是那样处理就行
那真对一个客户只设置一个往来帐的情况下,年底资产负债表一定会做重分类的对吧?
是的,需要往来科目重分类
但是 借 银行存款 贷 应收账款这样处理会不会被认为隐藏收入
你是正常的预收款,你在怕啥呢?
请问老师,如果同一个客户用多种往来科目,比如刚才的A的20万,甲企业做到了预收账款,甲企业年底就不会存在资产负债表的科目重分类的问题了对吧?
那么万一你开票给他40万,款没收回呢?
那么万一你开票给他40万,款没收回呢?这句话什么意思呢
意思是那个又形成了应收账款了呀,你没法控制他必须是预收账款的
我的意思就是说过,同一个客户根据业务,设置不同的往来账户,会更好一些。可以这样理解么?
根据自己的习惯做就是,没有标准的答案。自己觉得怎么好就怎么来,别人的方式不一定适合你
无论选择哪一种,都需要在年底时进行往来和重分类么?
是的,可能会面临重分类,因为交易的结果会变的