你好是的,只是第四个季度缴纳增值税

小规模,分三季度开票160万,第一个季度开了29万,二季度也开了,29万,三季度开102万,是不是三季度需要全额交增值税10200元?如果二季度开102万,是不是交10200元,三季度开29是不是就不用交了?
老师,个体户,开普票,前两个季度月销售额未超过30万,如果第三季度开普票100万的话(不包含前两个季度),第三季度应该怎么交增值税?是按照100万交,还是按照100—30=60万交,或者前两个季度的也要交
小规模纳税人,第一个季度开票没超过三十万免税,第二个季度开票超过了三十万,要缴纳增值税,缴纳增值税是就缴纳第二个季度,还是缴纳第一、二两个季度?
你好,老师!个体户开票额年度不超120万元,增值税免征!如果我前三季度都不超30万元,第四季度开50万元,我是缴纳50万元产生的增值税,还是140万元产生的增值税呢?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
但是有个疑问 不是说年度不超120万才免吗
这里看季度平日里,不是看全面