您好,这个是没错的,专票直接抵扣,然后普票的话,是计算的
光明旅行社为增值税一般纳税人,选择差额计税方法。2018年1月份组织两个旅游团队旅游,取得旅游价税合计总营业额106万元,其中一个团队由本公司全程组织旅游收取旅游费,住宿费、餐饮费、交通费、门票费等共支付费用价税合计53万元;另一个团队与旅游地旅游公司合作接团,支付接团旅游费用15.9万元。(均取得增值税普通发票),款项均以银行存款支付。另外当月支付电费取得增值税专用发票,注明进项税额0.2万元。其他业务略。 (1)计算光明旅行社应缴纳的增值税,做确认收入及结转成本的账务处理。(2)如果光明旅行社为小规模纳税人,计算应缴纳的增值税,做确认收入及结转成本的账务处理。
老师:1、全电发票现在是就试点,那如果全部实行,那是我们就换个平台开还是新注册的公司才是全电?2、现在开好直接到对方系统,那全电报销的话怎么办?让自己这边的会计打印报销吗?3、全电票面没有地址跟账号,那汇款要零时跟对方要账号吗?4、一般纳税人,只要是福利类发票,如餐费、旅游、工作服等都不能开专票进来抵扣吗?
我是旅游行业,请问,应纳税额=(取得的全部价款和价外费用-扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用)÷(1+6%)×6%-进项税额。我想问下申报的时候,如何填写销项?开具发票是含税普票,收票是含税普票,销项填写是填收入减去成本么不含税数字么?
老师,您好!试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。那我支付给境外的公司或人员取得的单据也可以进行扣除后再按差额进行增值税是吗?但是境外缴纳的增值税不是不能用于抵扣进项税吗?为什么又可以进行成本扣除再按差额征收呢?我个人感觉有点矛盾
老师,情况是这样的,我公司是房地产公司,每月向电网缴纳电费,然后从施工单位扣除回来,我是想问问,发票如何处理。现在有两种方案(1)我司直接从施工费里向施工方扣除水电费,然后施工方按扣除水电费的金额向我方提供施工费发票。(2)我方向施工方开具水电费发票,施工方全额向我司开具施工费的发票。 我的疑问是(1)我方是否具有资质直接向施工方开具水电费发票? (2)这两种方案对税金有什么影响,比如增值税、企业所得税、土增税等。
老师好!我们单位发工资不固定,比如这个月一共有20位员工上班,但老板只给五个人发了工资,3号发了一个,8号发了一个,14号发了两个,22号发了一个,而且这几个人的工资发的都不是统一某个月份的,因为从过年到现在一直没发工资,所以有发一个月工资的,有发三个月工资的,有发四个月工资的,这样的情况怎么附原始凭证?需要附哪些原始凭证?
出口退税审核岗在哪里
企业全资境外投资的初始,年终,清算账务处理
#提问#请问我公司是一般纳税人,在购买原材料和包装时,供应商只能给提供普通发票可以吗?
老师我看了抵扣发票有100多万呢?就是没有做进项税额的分录,入库了老师现在应该怎么做账才能抵扣税务局的100多万的进项呢?
母题1中的第3个选项为什么不对?不转入当期损益的话,转入哪里?
老师,法人打入公司的款项不是注册资本。我写借款协议约定利息为0,还是直接做无偿借款协议??
老师,公司支付了一笔人民币检测费并收到增值税发票,国外客户承担一半,以美元付回公司。这个怎么入账呢?收回的另一半检测费怎么处理呀?
项目正在办理结算,审定金额发现审计少了 但是盖章还没有弄完,是我现在就红冲吗?还是要等审定金额全部盖章后才能开红票呢?
您好,老师。现在的进项税发票最长什么时候抵扣的?
如果差额计税了,后又取得专票还是可以抵扣的么?
那就不可以的,这个不允许