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我们7月收到货款,然后月底客户退货了,我们开的发票就当场作废了,但是由于程序问题,8月才把货款退给客户,那收到的这笔货款在7月怎么处理呢? 也不能确认收入了

2024-08-05 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-05 09:20

你好,是不能确认收入的,7月冲销收入,另外一边挂应付账款

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你好,是不能确认收入的,7月冲销收入,另外一边挂应付账款
2024-08-05
你好可以的 可以这么做的
2024-03-28
你好 ,这样处理 7月,借发出商品,贷库存商品 8月,借应收,贷收入,应交税费,借主营业务成本,贷发出商品
2022-07-19
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
这是很正常的,这个就相当于是付款和开票可能就延后的时间,这个是正常的,你在七月份收到货的时候就正常增加你的库存商品。那么八月份你收到发票的时候,你看一下八月份的发票和你之前库存上面的金额有没有差异,没有差异,直接把发票作为附件,九月份付钱就做银行存款减少的账务处理。
2022-07-16
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