这个精确做不了,除非你们7月发贷, 就能准确确认数字
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万,就按30万来核成本,但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子,但是我们车间生产完需要2个月时间,如果按老板说的来核算,库存原料和当月原材料库存对不上,会计是怎么核算当月成本的呢,她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数,得出的数就是当月实际领用原材料数,比如算出的这个月领用原材料是10万,当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润,下个月在用这从方式核算出成本,只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单,如果按会计的方法来核成本的话,没有出库单做依据,数据的真实性不高,以后就是我来接替她的工作,我因该怎么做能把工作做的更好。
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
老师。像考虑到 差旅费也是组成本的费用之一,这个要针对项目来做,似乎不符合,时间上的问题,比如7月发货,8月调试,需要9月才回来,这个费用才知道是多少,那我们做账不是当月销售了就要结转成本,要算出成本吗?这个时间差的差旅费该怎么做一个精确的统计?
老师好,我新接手一家广告公司,老板让我做利润分析,就是我需要做一个表,把费用列出来,列全,用收入减去成本,就是利润吗?有纠结一个问题,成本里有当月工资,这个工资我应该算实发数是不?那这个利润分析表我啥时候给老板合适呢?如果统计10月份的利润,可10月份发的是九月份工资啊,我也不知道上一个人算9月利润的时候也记的是8月的工资吗?
老师,我申报完增值税交完税在哪里打印交款凭证
贸易公司开票是不是进来是什么产品,出去也得是什么产品啊?
申报的时候,显示你还没抄报税是啥意思
我们今天遇到税务来检查了,说我们申请发票提额太高了,不过她们来检查都没出示工作证,我们也热情的招待了也给我们的收入证据给看了,态度也很好,后来走的时候又叫我们发什么工资表,银行流水,还有什么取得收入的证明材料,说我们主营业务成本高,没有取得劳务发票,也不见申报个税,想问一下,就是我们每个月都开票,都交增值税,还有申报个税,这个税务局专管员难道系统没有显示我们已经申报个税了吗,我们老板说问+微信的专管员叫什么名字,她们也不肯说,那我们老板说,叫发资料,连名字都不肯告诉我们的话就先不发,等他们下达税务通知再发,这样处理得当吗
什么情况下进项税额转出会进入到成本?
老师,请问我们公司才买了一辆新车,现在我们把这辆车原价又卖给B公司,我们能开13个点的专票么,b公司能抵扣么
老师,一般纳锐人,我给对方开的发票,我在哪里能查到对方抵没抵扣?
老师24年1月入职,25年5月离职,七月入职入职日期需要改吗
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,现在7月8月的会计分录分别怎么写?
老师咨询个问题,如果上个月开超了600多万的收入,税金70几万,没有进项抵扣,是不是只能交税了,有没有什么补救的办法
差旅费肯定得等 这个项目完结了才可以知道 精确的,大概的我话,我这边是能知道,就是能不能做一个预提这样,后面再冲成本?
可以就只能先预估,然后最后在确认