您好 请问是小规模纳税人普通发票吗

老师好 7月份的销售发票 备注有问题 8月份重新开具的 但是8月份忘记红冲7月份的发票了 现在八月重新开具的发票怎么做账务处理
6月份开专票,凭证未装订,7月份因地址有误,重新开具一正一负的专票,还需要做分录吗?,可以把7月份这正负发票,附在6月份的后面吗
老师好,4月份收到的发票,已记帐,因为发票税率问题税务要求红冲重开,收到7月份重新开具的发票,可以把7月份的发票附在4月份的记帐凭证后面吗?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
我们是一般纳税人,退回重开的是小规模纳税人开给我们的普票
可以把7月份的发票附在4月份的记帐凭证后面
写个说明附在一起,写4月份收到发票,因税率问题被税务要求退回重开,对方7月份重新开具的发票,需要这样做吗?
可以在发票上用铅笔写一下 或者7月份把4月份的分录红冲 然后再根据收到的正确发票写一份分录