你好,这个不对,如果你修改成240万的话,那个税又变了,240×20%。

老师您好,如果说公司今天给股东分红80万,今天就要支付。那今天就得做分录,借利润分配应付利润80,贷应付利润80。借应付利润96贷银行存款80应交税费个税16万。借利润分配未分配利润80贷利润分配应付利润80,对吗三个分录今天都做出来吗?个税16万计不计入应付利润啊
这是其他应收款转成股东分红的,借:未分配利润100贷:应付股利100借:应付股利100贷:其他应收款100应交税费应交个人所得税20个税等于其他应收款100万乘以20%。第二笔分录借贷不平了
您好老师,公司盈利120万,股东王某占股10%,她要转出全部股份,已交完个税,想问一下老师,她所占份额拿走的利润怎么做分录,是借方:未分配利润-应付股利贷方:应付股利;借方:应付股利,贷方:银行存款吗?
老师,比如我们公司老板借款50万,年底未归还,视为分红处理缴纳个人所得税,申报个人所得税应纳税所得额是50万,计算出的个税公司缴纳了,老板还是得50万,没有少一分,分录是利润分配62.5 应付股利 62.5 借 应付股利62.5 贷 应交个人所得税12.5 银行存款50么
年底了3个股东分红,共分红300万,其中2个股东支付200万,另1个股东100万先挂账;则: 支付2个股东分红款分录: 借:应付股利-股东 2000000.00 贷:银行存款-招行 2000000.00 另1个股东100万要求先挂账,那么这个100万需要计提吗? 请问支付时的分录是否正确?同时请问挂账时的分录是怎样的
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
借,利润分配应付利润 贷,应付利润240 借应付利润240, 贷,银行存款240-240×20%, 应交税费,应个税240×20% 借,利润分配未分配利润, 贷,利润分配应付利润240
请问老师,怎么能让200万的未分配利润里既包含股利又包含个税呢
你好,那就是分红200,缴纳个税200×20%。
个税股东不想承担 单位承担怎么办
那就不要做个税,做营业外支出,但是这种有风险。
借 其他应收款 ,然后年底收不回来再走营业外支出。可以吗?
其他应收款是需要交个税的。按照分红。
你这样的话又产生了个税。