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上个月暂估了管理费,做的借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估,这个月收到票了怎么冲暂估

2024-08-06 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-06 10:00

直接做相反的分录就可以

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快账用户6142 追问 2024-08-06 10:02

那我做暂估时用什么做附件?

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齐红老师 解答 2024-08-06 10:07

没有附件的,可不附

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直接做相反的分录就可以
2024-08-06
你好    你们实际发生的金额  发票没有收到吗? 为什么是一点点冲的  
2021-08-10
同学,您好,九月的怎么会是0呢?你没录数字吗?
2021-12-08
先做 借:应付账款 9800 贷:管理费用 9800 再按照发票做正确的处理就行
2021-10-10
您好,原来的分录不变,金额用负数
2020-08-18
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