是的,可以那样做的哈

你好老师,我们单位是残疾儿童培训的,国家会有一部分补贴,我们是先收孩子的学费,其中每月有2000是国家补贴,这2000,我们发票收入直接开给国家单位,等着国家单位下款了,我们再把这部分费用汇款给家长, 收入做账就入借 1002 贷主营业务收入 国家补贴 应交税费 等着后期款到位了。因为前面已经交过税了 可以直接借银行存款 贷 其他应付款 国家补贴 付出去 其他应付款 贷 银行存款 这样可以吗
老师好, 您帮我看看,公司交社保分录这样做对吗,还有更简练的分录吗?1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
那支付培训费,会议费的时候,原始凭证只有银行回单且回单上备注了【培训费】{会议费}可以直接写会计分录借应付账款-X公司,贷银行存款吗?
老师,你好,像支付贷款本息,怎样写会计分录,本金和利息金额没有分开,银行回单上备注就写的贷款本息,要不要直接计入财务费用还是直接计入长期借款呢?或者说用利率把利息和本金计算出来在分别计入相应的会计科目?
你好,我想问下有一张银行回单是公户转账给公司法人5000元,备注差旅费,这张回单你是怎么做账的,是要涉及到其他应收或者其他应付的吧?这张回单会计分录应该是什么?是不是如果直接拿票报销就是借管理费用贷银行存款,如果先借后报销,就是借其他应收款,贷银行存款,借管理费用,贷其他应收款,主要是我也不清楚有没有借款,还是直接报销,那会计分录该写什么?
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
但是之前没有有关于此笔业务的发票,就是没有写过借费用,进项税,贷应付账款之类的
你收到发票才做借费用,进项税,贷应付账款