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8月开票额度累计超过了500万,9月将升级为一般纳税人,那增值税申报8月份吗?还是9月份呢?

2024-08-06 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-06 13:55

一、关于增值税申报所属期 通常情况下,增值税申报是按照自然月对应的所属期进行申报。 1.对于 8 月份的业务:8 月份的增值税应该在 9 月份进行申报。一般来说,企业在 9 月 15 日之前(遇节假日会相应顺延,具体以当地税务机关规定为准)申报 8 月份的增值税。 2.当企业在 9 月因为开票额度累计超过 500 万而将升级为一般纳税人时:9 月份开始按照一般纳税人的规定和要求进行税务处理和申报。但 8 月份仍然按照小规模纳税人的身份和申报规则来申报增值税。 二、申报方式和注意事项 1.小规模纳税人申报 8 月份增值税:小规模纳税人通常相对较为简单,根据实际发生的应税销售额、适用的征收率(如 3%等)以及相关的减免政策来计算应纳税额并进行申报。如果享受了小规模纳税人的税收优惠政策,如季度销售额不超过一定金额免征增值税等,要正确运用这些政策进行申报。 2.升级为一般纳税人后的变化:从 9 月份起,企业需按照一般纳税人的要求进行增值税的核算和申报。一般纳税人的增值税计算相对复杂,涉及进项税额抵扣、销项税额计算等。企业需要准确区分不同税率的业务,及时取得合法合规的增值税专用发票用于进项税额抵扣,确保申报数据的准确性和完整性。

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快账用户7204 追问 2024-08-06 13:59

就是9月份申报8月份的增值税对吗?9月开始按照一般纳税人申报,9月的收入关联的增值税及企业所得税在10月一并申报?

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齐红老师 解答 2024-08-06 14:06

同学你好 对的 是这样的

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一、关于增值税申报所属期 通常情况下,增值税申报是按照自然月对应的所属期进行申报。 1.对于 8 月份的业务:8 月份的增值税应该在 9 月份进行申报。一般来说,企业在 9 月 15 日之前(遇节假日会相应顺延,具体以当地税务机关规定为准)申报 8 月份的增值税。 2.当企业在 9 月因为开票额度累计超过 500 万而将升级为一般纳税人时:9 月份开始按照一般纳税人的规定和要求进行税务处理和申报。但 8 月份仍然按照小规模纳税人的身份和申报规则来申报增值税。 二、申报方式和注意事项 1.小规模纳税人申报 8 月份增值税:小规模纳税人通常相对较为简单,根据实际发生的应税销售额、适用的征收率(如 3%等)以及相关的减免政策来计算应纳税额并进行申报。如果享受了小规模纳税人的税收优惠政策,如季度销售额不超过一定金额免征增值税等,要正确运用这些政策进行申报。 2.升级为一般纳税人后的变化:从 9 月份起,企业需按照一般纳税人的要求进行增值税的核算和申报。一般纳税人的增值税计算相对复杂,涉及进项税额抵扣、销项税额计算等。企业需要准确区分不同税率的业务,及时取得合法合规的增值税专用发票用于进项税额抵扣,确保申报数据的准确性和完整性。
2024-08-06
你好 对的,是的,是这么做的。
2022-09-19
你好,这种情况7月份开票的27万,是不享受季度30万免征增值税优惠的
2023-07-21
你好,你在十月份的时候带着纸质的申报表去申报小规模的七八月份的增值税,然后在十月份电子税务局里面申报的是一般纳税人的增值税。
2022-08-29
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