你好,你12月开的发票是9月之前的业务内容吗

老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
你好,老师。我是小规模纳税人,8月份成立的,9月开出了107万的发票,请问这个月申报我需要交增值税么?
老师好,小规模纳税人连续12个月超过500万转为一般纳税人,假如11个月的时候开了400多万发票了,12月份这个月不开票了,那么是不是从下年的1月份再开始算起连续12个月
有一家一般纳税人企业,2021年8月份开具了销项发票,销项税100万元,但是由于各种原因,8月份进项票没有开来,上月也没有留抵,以前月份也没有未使用的(未认证的)进项发票,导致需要缴纳100万元增值税。如何处理这100万税款
3、日照有一家一般纳税人企业,2021年8月份开具了销项发票,销项税100万元,但是由于各种原因,8月份进项票没有开来,上月也没有留抵,以前月份也没有未使用的(未认证的)进项发票,导致需要缴纳100万元增值税。现在是2021年9月1号,如何处理这100万元的增值税税款
是的,是的
那就可以开哈,可以开,之前这笔业务报了无票收入的话