7月红冲只冲销7月开的蓝字发票收入和销项税
亲们 问下现在申报8月份增值税 发现8月份发票开错了要红冲 这个红冲的税款是冲在9月少交税还是8月呢
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
问一下老师,今年6月份开的发票,7月份也都正常申报了,享受延期缴纳增值税的政策,所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了,让我们冲红退了,我想问一下如果冲红了,那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
请问增值税申报,5月份冲红了4月份的一张发票税率6%,5月份月开的发票税率是13%,没有开6%发票,这个情况能申报吗?有风险吗
6月份开的发票,因为开错税率了申报了税款没交 7月份把发票红冲了,8月份申报税款的时候不能增值税附加税一起抵消掉吗?
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老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
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您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
我要是留抵抵欠 是只能抵掉增值税吗?附加税还要交一遍?
增值税和附加税都可以抵交的
那我八月份申报的增值税是负数 附加税是零 6月份那笔税款只能抵掉增值税,抵不了附加税咋回事?申报表错了嘛?
申报表里边只能填抵减的增值税,那么正常交上月的附加税就行
那我附加税交过了怎么办?
只能申请退税吗?
上月的附加税需要交的,只是现在抵缴增值税
这样的话附加税就属于多交了,咋处理
怎么会是多交呢?只是上月你没交的附加,这个月补交
上个月是发票开错了,次月才红冲掉
红冲的是这个月的销项税,减少本月应交的增值税