你好,6月份借银行存款贷预收账款, 7月份借预收账款贷主营业务收入应交税费 还可以。6月份做无票收入,然后7月份红冲再做发票的

老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
老师您好!今年3月份补开给客户B公司普通发票97000元,补开的业务日期为2019年12月份和2020年4月份收到的货款,当时的会计没有开票给B公司直接做了无票确认收入了。请问现在我补开的97000元如何做账?
老师公司收购来的旧车,已经在上一个公司计提完折旧,23年3月28日过完户,取得二手车销售统一发票,发票上车价合计3600元。我做到7月份的账里可以吗,老师账务处理又怎么做呢。
老师好!我公司是审车的,客户6月份把审车费转入公司,7月份开票的,如何做账务处理
老师,您好!公司停工停产状态,研发人员工资、折旧等是不是都转入管理费用呀
老师,在2025年12月里有一笔成本还没有核算但已记账,可以在2026年1月份的成本核算里面拿来核算成本并计算产品单价吗?
老师,请问我们在园艺场买的花草树木可以抵扣9个点么,对方开普票,我们怎么抵扣
老师,做25年汇算清缴,25年进货的发票要在今年5月底全部要回来?还是按25年销售匹配的成本金额的票够了就行,剩下可以慢慢要就行
公司物流承包给个人的、公司财务要就物流负责人沟通个人承包方、代开发票、请问个人承包方办理代开发票需要交钱吗?
老师,混凝土公司租赁罐车和泵车收到发票怎么做账?
老师 ,小规模人力资源公司 1月份收到用工单位的代发派遣员工工资和社保公积金服务费,并且在1月份已经全部发放 。因为1月份新的增值税法变更税率未明确 ,所以1月份未开发票 2月份补开的 ,但在2月份公司变更为一般纳税人了 ,请问1月份的这个账务处理应该怎么做?
亲戚朋友问你在哪里工作,多少钱一个月不想说,怎么回复?
朴老师,这是快手的资金账单,收的平台赔付商家是作为收入吗?
应付账款对不上了怎么办