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老师好!我公司审车的,6月份客户审车600元,款已交,没有开票,到7月份给客户开票600元,6月份收审车费600元,如何做账务处理,7月份开票600元又如何做账务处理,麻烦老师指导。

2024-08-06 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-06 18:42

你好,6月份借银行存款贷预收账款, 7月份借预收账款贷主营业务收入应交税费 还可以。6月份做无票收入,然后7月份红冲再做发票的

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你好,6月份借银行存款贷预收账款, 7月份借预收账款贷主营业务收入应交税费 还可以。6月份做无票收入,然后7月份红冲再做发票的
2024-08-06
你好,审车业务是什么时候发生的
2024-08-06
同学你好 冲减就行了 负数红冲 重新开发票
2021-03-09
你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
2020-08-08
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
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