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请问下老师,我们公司本月实际销售45万的货物,但是开票只开了11万,剩余发票下个月开,这边应该怎么做账务处理呢?

2024-08-07 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-07 08:48

你好,剩下的做无票收入,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项

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快账用户4641 追问 2024-08-07 08:50

但是发票都要在这个月开啊,那不是重复缴税了么

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齐红老师 解答 2024-08-07 08:53

你好,这个月开了发票之后,红冲上一个月的无票收入再做发票的一正数一负数不影响。

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你好,剩下的做无票收入,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项
2024-08-07
借银行存款10万, 贷主营业务收入、 应交税费 预收账款2万。
2022-11-08
供应商开 5 万发票,正常入账抵扣进项。 给朋友公司的 2 万货,需开票(按销售或委托代销),确保增值税链条完整,避免库存虚增和税务风险。 无利润可按成本价开票,账务上正常做销售 / 代销处理,平衡进销项。 不开票会导致双方税务风险,务必按规定开票。
2025-08-01
没有开票的还是要正常计入费用。是否能税前扣除按后边处理 公司已经确定无法取得发票了,可以凭借以下资料进行税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前三条必备
2025-08-14
之前1万做了无票收入的吗?
2022-12-09
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