您好,这个是可以自己在申报表调整的,这个能
老师,税务要求补的未开票销售,填报增值税申报主表时,金额是否需要填在纳税检查调整的销售额栏次?
老师,日常工作中,增值税申报表附表里面的销售额和销项应纳税额根据什么填报呀,是财务软件里面的哪个科目还是可以看开票系统的不含税销售额和税额
老师,你好。我账面的收入与开票系统有差异,属于错账,收入少做了100,开票系统多了100元,那增值税申报时,为了和我账面一致,我可以在增值税申报表附表一,填写在纳税检查调整-100吗?
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
增值税及附加税费申报表中有一栏“纳税检查调整的销售额”是填什么金额,可以填因前期计提销售额而在本期红冲的金额吗