你好,这个空调是中央空调吗?还是普通的?

老师,我们委托A公司帮我司建了一栋楼,完工后这栋楼于今年6月交付给我司,但是还有15%的余款未付,要等出了房产证才支付(房产证至今未出),之前付的款项都挂在其他应收款,我应该什么时候从其他应收款转为固定资产?什么时候开始计提折旧?等到房产证出了我司支付剩余15%的尾款后又该如何账务处理?如何计提折旧?
老师,我司是一般纳税人,委托a公司帮我们建了一栋楼现在已交付,还委托了b公司帮我们做了整栋楼的中央空调安装工程现已验收合格,总价是1002万,请问现在中央空调计提折旧年限是多久?残值率是多少?
老师,我司委托A公司建了一栋楼,2023年6月建楼,这栋楼里面有安装空调,有安装空调工程款1000万,空调工程是2023年1月竣工验收的,请问空调工程是计入房产原值计提折旧,什么时候开始计提折旧?
老师,我司委托A公司建了一栋楼,2023年6月交楼,这栋楼里面有安装空调,有安装空调工程款1000万(800万已付有发票,200万未付款未收到发票)空调工程是2023年1月竣工验收的,请问空调工程是计入房产原值计提折旧,什么时候开始计提折旧?空调款按哪个金额计提折旧?
甲公司2007年至2012年度发生的与一栋办公楼有关的业务资料如下:增值税率10%(1)07年1月1日,与乙公司签订合同,委托乙公司建造办公楼一栋,总造价为5000万元。当日向乙公司预付20%的工程款。(2)7月1日按照完工进度与乙公司结算上半年工程款2250万元,扣除预付款后以存款支付余款。(3)07年12月31日办公楼完工,交付使用。实际总造价为5155万元,以存款补付工程款。预计使用50年,预计净残值为155万元,采用直线法计提折旧。(4)2010年12月,甲公司因战略调整,决定将该办公楼改为出租。12月20日与丙公司签订协议,将该办公楼出租给丙公司,租期2年,每年租金600万元(不含增值税),租期开始日为2010年12月31日。甲公司对该办公楼采用公允价值模式进行后续计量,2010年12月31日该办公楼的公允价值为5100万元。租金已收存银行。(5)2011年12月31日该办公楼的公允价值为5000万元。(6)2012年12月31日,租赁合同到期,甲公司将该办公楼以4800万元(不含增值税)出售,款项收存银行。写会计分录
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
中央空调,刚才打错了,是2023年6月收楼
你好,和你的房屋一块儿做在建工程,完工一块转固定资产的,这属于房屋的一部分。
我知道,那这个空调安装项目是2023年2月计提折旧?还是在2023年6月收楼后,2023年7月跟房屋一起计提折旧?
2023年7月份一块折旧。这相当于是固定资产房屋,这不单独做空调。
好的,建这栋楼的时候另外增加了一笔增加工程款费用,这项增加工程是在2022年10月竣工验收的,计入房产原值从什么时候计提折旧?
按照你的房屋结束的时间是六月份不是吗?
好的,那我现在补计提去年没计提的折旧,是直接借:以前年度损益,贷:累计折旧吗?
企业会计准则做帐的可以的