同学您好: 暂估一般应用到成本暂估,而不是收入,收入没有暂估这一说。收入是按照合同的约定进行会计核算,与开不开发票并没有关系的。如果收入已经实现,即使没开发票,会计核算上也应及时确认收入。 希望我的回答能帮到您,祝工作顺利。

问题一商贸超市,一个季度一盘点,盘亏了的话,做借待处理财产损益,应交税费进项转出,贷库存商品,这个进项转出当月就审报吗?不用等到管理层签字吗? 问题二,我们每个月会有暂估收入,开票的月会冲减暂估,这个月销项税额冲回暂估的时候发现账上数据税额比按暂估收入陈以税率高,因为有冲回暂估的凭证没有冲回税额,我下月调整,会计科目怎么做,具体的?冲回的时候收入也是含税收入了,像这样的我报税是不是按正确的来啊?按正确的未开票收入填未开票收入,按它陈税率算税的? 问题三,本月他们做账我发现有作废发票也入账了,借,应收账款,贷销项税,主营业务收入,但是已经结账,不准反结账,下个月怎么调整科目
2020年的项目,符合确认收入条件了,但现在客户请问老师还没付款也暂时不让开发票。我的成本票都到了。我暂时不开票的情况下怎么确认收入呢? 增值税和企业所得税要同事确认么? 我确认的收入也只能是暂估,等实际开票如果与确认的收入不一致,实际收入多,该怎么处理?
老师,我去年年末有暂估入账收入。今年1月份开发票了,冲账了,因为去年无票收入没有增值税。所以今年增值税报表有这部分开发票以后的收入。这样导致增值税报表的收入高于企业所得税报表的收入。我在报表和账面上怎么处理能够说明情况。税务一般都要求所得税报表的收入可以大于或等于增值税报表的收入。
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
我司业务和客户都单一,2022年至今的的账款都还没结,发票也只开了少部分,老板现在要求把以前年度的收入先不开票,暂估入账,等到收到款再开票!现在每个月的收入也暂估入账!这样的话,所得税怎么报?税务上面有什么影响?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
意思是业务已经发生了,就要做收入交增值税对吗
同学您好: 你理解的是对的。严格上来讲业务已经发生并实现收入就应该确认收入,同时入账,如果没有开出发票,应做无票收入申报。
那已经发生,账款还没收到呢?也要确认收入吗?
同学您好: 如果收入实现账款没有收到,挂到应收科目就可以,是要确认收入的。这是会计准则的要求,企业都要遵循的。除非是事业单位预算部分采用的是收付实现制,如果不是就要按权责发生制进行账务处理。 祝学习愉快。