咨询
Q

请问小规模时期取得货款但是客户没有要发票,账上也记了未开票收入,但是报税的时候把这笔收入漏报了 后来升级为一般纳税人了 这笔收入咋处理呀

2024-08-07 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-07 13:37

你好还能修改之前的申报表吗 那你的增值税销售额和所得税的销售员是不是不一样?

头像
快账用户8377 追问 2024-08-07 13:38

后来发现后又把账上的收入红冲了 所以申报表上的收入和账上是一样的 , 只不过现在账上有笔预收货款 一直没处理

头像
快账用户8377 追问 2024-08-07 13:39

如果现在申报收入的话 就要交税了 实际上这笔收入是小规模时期的收不需要交税的

头像
齐红老师 解答 2024-08-07 13:46

你好,按照一般纳税人的来开发票

头像
齐红老师 解答 2024-08-07 13:47

这个没办法,那你当时没有给人家开发票,转了一般纳税人得按照一般纳税人的。

头像
快账用户8377 追问 2024-08-07 13:54

那可以转营业外收入吗

头像
齐红老师 解答 2024-08-07 13:57

不可以的,这个属于你单位的营业收入。

头像
齐红老师 解答 2024-08-07 13:57

你做营业外收入没有交增值税,那就是有隐瞒收入的风险。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好还能修改之前的申报表吗 那你的增值税销售额和所得税的销售员是不是不一样?
2024-08-07
您好,那得补上这个分录,同时去更正申报三季度增值税申报表,2022年反正都是免增值税的 借:预收 代:以前年度损益调整 还得更正申报2022年年度所得税汇缴申报表,要纳税调增,要补所得税的话,还有分录 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
2023-10-18
同学你好,填写增值税减免税明细表,把之前按照1%的税率征收的增值税填进去
2024-03-07
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
你好 11月份按照一般纳税人的来开的吗
2023-01-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×