不可以的,对应进项不可以抵扣
我公司是一般纳税人销售农产品,有些进项发票是免税的普通发票,这些可以抵扣?认证勾选发票的时候没有这类发票,认证这类发票应该怎样操作?
企业为一般纳税人,主要销售农产品,收到一张购进五金的专票,可以抵扣销售农产品的增值税销项税吗?
老师,一般纳税人取的机动车销售统一发票,可以勾选认证抵扣吗
我是农机批发零售行业,对方给我开了增值税专用发票9%的税,我开出去是免税,我这张进项发票不抵扣,一直挂在勾选认证系统上可以吗
老师,你好,一般纳税人进口农业机械收割机时,缴纳了关税和进口关税增值税,但是国内销售时农机整机是免税的,那么可以抵扣的进口关税增值税怎么办,是可以做为抵扣项留底?还是可以退税?谢谢!
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
不是对应农机的进项,是我买车的进项
现在的销售都是免税的,则进项是不能抵扣的。也不能留抵以后
我的进项是买车的,也不能抵扣吗
是的,也不能抵扣的。税局不允许这样钻空子
那你的意思是农机公司的一般纳税人,取得专票也没有意义,都不能抵扣对吗
是的,因为你的所有销售都是免增值税的
也不是所有,也有征税的
那按比例进行抵扣