是的,就是那样装订的

老师,装术会计凭证第一页放科目汇总表,那余额及发表是不是一年装订一本
老师,记账凭证装订前面第一页是放余额表还是科目汇总表啊
装订凭证是不是要在凭证首页放科目余额表?
装订凭证是不是要在凭证首页放科目余额表?这是必须放还是选择性放
凭证装订顺序,要放科目余额表在凭证第一页吗
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
未开票收入已申报收入了,后面有补开票怎么做账,
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
我报未开票收入时是做的借:应收账款-未开票 贷:主营业务收入 我现在开票应该怎么做?
以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 就是这样做,有什么疑问吗?
意思我不应该把未开票收入放在应收账款里是不
是的,补开票不影响你正常收付款