您好,可以查询一下往期的认证明细,看看有没有认证过这个金额,肯定是认证过的,才会让你做转出的。

老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
本月进项票抵扣平台显示有一张已抵扣的进项票非正常,提示需要做进项税额转出,如图三)我就把进项税额转出这个金额做到账里,今天申报时候填在了增值税附表二里面的20栏,如图一)确认申报后提示我这个,如下图二
老师,我们是建筑一般纳税人,在这次申报增值税时,附表2提示有个农产品收购发票的进项金额85.86,我们有个食堂,但是这个票没有看到,这个金额我要做进项税额转出吗?
老师 那个进项抵扣勾选 是进去看看有什么可以勾选的进项发票 然后勾选了几条 下面就会显示那个合计金额吗? 然后比如我算好我想勾选2万,我可以进去勾选大概这么多金额的进项票吗?
老师,本月我们收到一张进项发票冲红,然后我们在申报系统发票勾选比金碟进项要多这个税的金额,申报的时候怎么核对
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
那意思是,如果我转出那是正确的? 这个票是在以前认证过的?那这次转出没有票可以转出?
对,那张发票你肯定是认证过,所以才会转出,你没有认证的话也不涉及的转出
那跟我这次勾选不勾选进项没关系?我就是不勾选进项。它申报时,比对不通过,还是让我转出?
问题是怎么知道这张让转出的发票对方开了负数呢
就是对方如果开了负数发票,就会在你申报的时候,它会自动带出来进项税额转出的数字
如果前期没开这张,也没认证这张,那就是本期认证的票有负数
你没认证会有负数,但是不会涉及到进项税额转出
我昨天认证了十几张 可是不知道是不是这次哪张是负数
你就得查一下这张负数发票的金额
老师,我查到了,我现在是不是在申报增值税时做进项税额转出,然后把票做到账里? 如果做到账里,这个分录怎么写?
对的,做账,借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出