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老师,去年有开了广告服务专票,但税务说我们开广告发票申报文化事业建设费,这个如何申报啊?去年的现在还能改吗?

2024-08-08 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 10:33

你好,计税依据里面填写广告服务的加税合计 是一般纳税人还是小规模?

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快账用户5599 追问 2024-08-08 11:48

一般纳税人,就是去税务系统计税依据里面填写是吧?那去年我已经开了专票,现在补没问题吧?

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:49

对的,是的,这属于逾期申报,有滞纳金。如果需要补税的话。

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快账用户5599 追问 2024-08-08 11:50

我们开出去就是我们要补滞纳金是吧

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:50

需要交税就有滞纳金。

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你好,计税依据里面填写广告服务的加税合计 是一般纳税人还是小规模?
2024-08-08
是的,需要申报文化事业建设费
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对的是的,需要缴纳的
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同学,你好 那30万这个我这个月要填进去文化事业建设费申报表吗? 进项可以本月抵扣入账的
2024-04-26
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