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老师,我6月做了笔分录。借:周转材料100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款113 已经勾选认证了。请问7月份发生了退货。分录怎么做进项税如何做转出

2024-08-08 10:57
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齐红老师

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2024-08-08 10:58

借银行存款或者是预付账款 贷周转材料, 应交税费,应交增值税进项转出

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借银行存款或者是预付账款 贷周转材料, 应交税费,应交增值税进项转出
2024-08-08
你好;    没有认证做  ; 应交税费-待认证进项税去 ; 你直接做进项税不对的   
2022-06-14
您好!你说的非正常损失具体是发生了什么
2022-07-07
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
 你好; 你这个是否认证过了。 你认证了 走进项税去 处理。 不是待抵扣进项税哈 ;   你红冲的话; 借库存商品  贷进项税转出; 然后做  借银行存款贷库存商品; 是要退货吗   
2022-07-05
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