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给供应商付了款,但是他们不肯开票,我们应该怎么清账

2024-08-08 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 15:38

你好,对方是什么原因,导致 不肯开票呢? 

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快账用户9577 追问 2024-08-08 15:39

双方老板私人原因吧,我们老板说不开就算了

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齐红老师 解答 2024-08-08 15:40

你好,老板说不开就算了,那你们直接付款就是,做无票购进的分录

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快账用户9577 追问 2024-08-08 15:41

无票购进分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-08-08 15:42

你好,借:库存商品,贷:银行存款 

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快账用户9577 追问 2024-08-08 15:43

可是已经付过钱的呀,贷应付账款可以吧,还需要附件吗?直接全额入库存商品是吗不用进项了

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齐红老师 解答 2024-08-08 15:44

你好,如果你之前付款计入了应付账款的借方,那现在无票购进的分录是 借:库存商品,贷:应付账款(需要附件,附件是对方的送货单) 因为没有发票,自然就不用体现进项税额的

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你好,对方是什么原因,导致 不肯开票呢? 
2024-08-08
借应付账款50000 贷营业外收入50000 就行了
2024-04-18
同学你好 那你就暂估入库 然后汇算清缴的时候调增
2022-12-02
可转到营业外收入
2025-06-04
这个直接按照你们付款的金额做账。
2022-03-29
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