你好,对方是什么原因,导致 不肯开票呢?

你好老师,我们这边是电商抖音,供应商给我们开不了票,但是他们的产品我们在抖音上卖出去了,款已进入我们账号,但是我们给供应商结款了,供应商开不了票,我们要怎么做账呢
老师,有个供应商给我们供货,但是我们又给他预付了管理费用(不是货款),应该挂什么科目,应付账款?还是重新挂在其他应付款,等对方发票到了再冲
老师,我们付给供应商材料款,但是没给我们开发票,现在他们公司注销了,账户也注销了,我这边帐务应该怎么处理?
老师,5年前我们应该付款供应商10万,他开来10万票已经入成本,但是我们只付了他5万,剩余的5万我们肯定不会付款,那帐上该怎样凭平掉
给供应商付了款,但是他们不肯开票,我们应该怎么清账
老师个体户增值税上季度少报,能作废重报吗还是得去大厅修改
那个车间有个小时工受伤了,赔了3万3。但是,咱们公司没做那个人儿工资,他就刚去,还没等做工资,他就摔了那些单子。我应该怎么做账?
员工中间断了一个月。后面再申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理
我们老板把车过户给公司,需要交什么税么?
麻烦老师推荐一个输入资产负债表和利润表数据自动生成现金流量表的模板
老板把钱借给公司需要缴税么?
员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理 入职时间没问题
你好,老师,我公司执行小企业会计准则,一般纳税人。24年暂估100万,成本已结转,25年收到发票80万,25年这多结转的20万怎么做账务处理
老师,请问个税是报应发工资数额还是报实发工资数额了?
老师,增值税11月抵扣了,12月可以退吗
双方老板私人原因吧,我们老板说不开就算了
你好,老板说不开就算了,那你们直接付款就是,做无票购进的分录
无票购进分录怎么做
你好,借:库存商品,贷:银行存款
可是已经付过钱的呀,贷应付账款可以吧,还需要附件吗?直接全额入库存商品是吗不用进项了
你好,如果你之前付款计入了应付账款的借方,那现在无票购进的分录是 借:库存商品,贷:应付账款(需要附件,附件是对方的送货单) 因为没有发票,自然就不用体现进项税额的