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老师,我们因21年收到的运输发票有异常,要做进项转出,我们调整了21年9月的增值税申报表,那我要怎么做会计分录

2024-08-08 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 15:47

实际已经支付,借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户4270 追问 2024-08-08 15:48

小企业会计准则没有以前年度损益调整,那就用利润分配-未分配利润吗

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齐红老师 解答 2024-08-08 15:49

对的对的,是这么做的。

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快账用户4270 追问 2024-08-08 15:50

不是增值税不影响利润吗?我还没太明白

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齐红老师 解答 2024-08-08 15:51

你好,因为你的进项不允许抵扣,你需要加税合计结转到成本费用里面去,所以它会影响的。

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齐红老师 解答 2024-08-08 15:51

征税不允许抵扣,不就是加税合计做账吗?

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快账用户4270 追问 2024-08-08 15:56

我调整了往期的增值税报表,那我本月的增值税报表2要在填进项转出不?

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齐红老师 解答 2024-08-08 15:57

不需要 附表2,只需要填写一次。

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快账用户4270 追问 2024-08-08 16:00

按正常理解,进项转出在当期转,就应该调当期报表,现在改到了往期后,我现在的留底税额不是应该是在减去转出的金额吗?

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快账用户4270 追问 2024-08-08 16:02

因为增值税申报表上现在的留底金额是正常未做转出的金额,我就想着是不是用现在金额减去转出金额才是我实打实的留底金额,就是有些绕颈进去了额

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齐红老师 解答 2024-08-08 16:04

你只需要修改每个月的申报表,打开让累计数据有变化就可以的,也不需要填写进项转出的。

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实际已经支付,借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2024-08-08
你好,实际已经支付了是吗?这个钱也收不回来的。如果是的话,借原材料 贷应交税费,应交增值税进项转出。当时结转了成本没有
2024-04-01
同学你好 借成本 贷进项转出 借进项转出 贷未交增值税
2022-10-12
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款500多, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款账务处理 做到2024年12月份就行,之前的财务报表和帐上都不用修改,然后你只修改增值税申报表。
2024-12-06
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出2462.28。
2025-07-14
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