同学您好,如果公司员工出差取得的是航空公司开具的增值税电子普通发票,并且该发票上已经注明了税额,那么这部分税额是可以用来抵扣的,同时电子发票上的名头和税号必须是你单位的才可以,个人名头的不可以。

老师,员工取得通行费增值税电子普通发票,发票上是员工的名字,可以入账抵扣进项税吗
老师,我收到员工出差航空公司开的发票,代理服务*代订机票产品,是电子普通发票6%,我公司是一般纳税人,这个可以抵扣进项税吗
老师,请问员工出差的机票,航空公司开的机票增值税专用发票,进项税可以抵扣吗?谢谢!
老师,公司员工出差取得了航空公司开具的增值税电子普通发票,不是行程单,请问发票上的税额可以抵扣吗
老师,旅客取得增值税电子普通发票可以抵扣,是指公司职工取得电子普票,抬头开公司名就可以抵扣吧
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
发票上开具的是“运输服务”国内机票款及“运输服务”燃油附加费,请问对应的税额都可以抵扣吧
同学您好: 是的,是可以的,正常进项抵扣就可以的。 很高只为您解答,祝工作顺利。