那个计入管理费用-业务招待费
员工是外地的。往返到位的火车票可以报销吗,可以做差旅费嘛
老师您好,现在科技项目里的交通差旅费哪些可以报账,以前用车票报账,现在一般都是开车往返,汽油票可以做账吗?
老师,员工出差的交通费,没有固定的标准,实报实销,是按差旅费还是可以统一管理费用~交通费,
老师,差旅费和交通费啥区别,公司员工有一张火车票,在费用报销单上,没在差旅费报销单上,做账的话,我是记管理费用-差旅费,还是管理费用-交通费啊
实习生带队老师的往返车费报销可以做管理费用-差旅费吗?
员工买U盘报销只有收据,没有发票。可以公转私吗
老师您好,实收资本认缴快到期了,我们账上现金有30万。直接存到银行存款实收资本,这个钱是借方银行存款,贷方实收资本。用这钱再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是银行存款。请问。可以吗
老师您好,房东出租房子给出租方开租赁发票,大厅已经不受理,自己在手机上代开,现在是不是
非上市股份公司,只有2个股东,分别担任董事和监事,没有董事会和监事会,这个空白地方怎么写
建筑企业办理资质花了50多万,入什么科目?
我们是一般纳税人运输公司,收到ETC的数电专票 应该怎么处理,当月抵扣和不抵扣又怎么做账
老师,别人问我懂不懂税收筹划,我怎么回答比较好,一般纳税人
咸菜丝流通环节税率多少?
老师公司变更股权,经营范围,还要变更公司名称,变更后的公司100%控股新注册公司,这样未做完变更前,新公司可以先注册成立吗
现代服务,什么情况下能开出1个点的专票?
怎么会是业务招待费呢
带队老师不是你们公司的员工
对不是我们公司的员工,那也不是招待费呀。
百度是这么说的。
那个不准哈,他把那个老师看做你们的员工了
我看了我们之前都是记差旅费的,业务招待费肯定不对的。
不是公司的员工,就是按接待客人处理。所谓差旅费是自己公司的员工出差发生的费用
我们签了合同的里面写了要给老师报销,我换了个老师也说是差旅费。
不是你们公司的员工,为啥计入差旅费呢?比如吃饭的餐费,自己员工吃的才计入福利费,客人吃的计入招待费。发工资,员工的才能按工资申报,不是员工只能按劳务报酬申报
老师可以做的,不信你可以咨询咨询。
老师只是给你建议哈,是否可以税前扣除,是税务稽查说了算,如果税务稽查不认可呢? 不是我不信,会计做账是出于职业判断和谨慎原则。
意思是说,如果税局稽查查到那个,你没有合理的理由说服,可能判定了错账的,可能会涉及补税加罚款呢。所以,出于谨慎,建议还是计入业务招待费合理