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实习生带队老师的往返车费报销可以做管理费用-差旅费吗?

2024-08-09 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-09 10:39

那个计入管理费用-业务招待费

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快账用户4889 追问 2024-08-09 10:41

怎么会是业务招待费呢

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齐红老师 解答 2024-08-09 10:43

带队老师不是你们公司的员工

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快账用户4889 追问 2024-08-09 10:48

对不是我们公司的员工,那也不是招待费呀。

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快账用户4889 追问 2024-08-09 10:49

百度是这么说的。

百度是这么说的。
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齐红老师 解答 2024-08-09 10:51

那个不准哈,他把那个老师看做你们的员工了

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快账用户4889 追问 2024-08-09 11:43

我看了我们之前都是记差旅费的,业务招待费肯定不对的。

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齐红老师 解答 2024-08-09 11:50

不是公司的员工,就是按接待客人处理。所谓差旅费是自己公司的员工出差发生的费用

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快账用户4889 追问 2024-08-09 11:51

我们签了合同的里面写了要给老师报销,我换了个老师也说是差旅费。

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齐红老师 解答 2024-08-09 11:53

不是你们公司的员工,为啥计入差旅费呢?比如吃饭的餐费,自己员工吃的才计入福利费,客人吃的计入招待费。发工资,员工的才能按工资申报,不是员工只能按劳务报酬申报

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快账用户4889 追问 2024-08-09 13:04

老师可以做的,不信你可以咨询咨询。

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齐红老师 解答 2024-08-09 14:17

老师只是给你建议哈,是否可以税前扣除,是税务稽查说了算,如果税务稽查不认可呢? 不是我不信,会计做账是出于职业判断和谨慎原则。

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齐红老师 解答 2024-08-09 14:21

意思是说,如果税局稽查查到那个,你没有合理的理由说服,可能判定了错账的,可能会涉及补税加罚款呢。所以,出于谨慎,建议还是计入业务招待费合理

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那个计入管理费用-业务招待费
2024-08-09
这个只能做福利费,除非你们有客户和供应商有对应那边才可以做差旅费,还需要有行程单,拜访那个客户和供应商才可以
2020-10-13
你好!是因为什么原因要出差呢
2021-05-06
你好 你的理解是正确的!
2020-09-18
你好,车票退票费可以记到管理费用-差旅费中
2020-09-17
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