你好!固定资产清理当月是需要计提折旧 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
老师,小规模纳税人6月固定资产清理了一辆车,汽车原值122415.52,已提折旧31496.5,另外6月新买了一辆车,请问我7月固定资产折旧明细表中是否要把已固定资产清理这辆车已提折旧金额31496.5加到本年累计折旧的总金额去
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
请问大家,2021年6月购进固定资产原值30万,2022年6月出售,销售额55万,2021年7月至2022年5月累计折旧65312.5,请问分录怎么做啊?
老师 请问 我有固定资产出售,5月入固62831.86元,6月已折旧1期 在7月份的时候需要销售出去,但对方要求是按3 3 4的比例开票给他 就是7月份开票26042.1 8月份开票26042.1 9月开票34722.8元, 这样开票给对方。请问我7月份做固定资产清理该怎样清理啊?好像不能清理0.3套固定资产啊
请问老师:单位出售厂房,6月份签署的合同和收取的定金,给对方开封发票是7月份,收余款也是7月份,那么这个固定资产计提折旧月份是截止到6月份还是7月份?
@董老师,请问在线吗
老师好,我们购买产品预付定金有四万多因为客户那边出问题所以出不了货,预付给供应商的定金就没有对应发票进来,应该怎么平账呢?还有我们收客户预收款也是销项票
老师利润率是多少企业才不会亏呢
老师,您好,我们要开房租发票的话,半年是6000块钱。这个税房东是不会承担的,都有什么税,税费多少。您能否帮我把计算过程列示一下,谢谢。
老师,1098的软件年费需要摊销吗
老师我想问一下,我把课程下载下来,如果我的这个会员到期了的话,我下载了的视频还可以看吗?
企业支出3000元机械费,对方不给开发票,怎么做账
老师,\'这个是啥意思啊?
每月15号前申报个税是按计提数申报,我们是25号发工资,发工资时有时会有个别员工工资变动,比如老板给100或者200奖励,或者计提工资时算错/漏做会员卡提成等发工资时等情况,在发工资时就调整了,这样和申报个税时的金额就不一致了,怎么办?怎么做能规避税务风险?
出口退税,我们供应不开发票,我们报关的话有销售额成本可以按照不开票成本价结转成本吗?