你好,可以的,操作没问题
我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
你好,我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
老师,比如我之前预付给供应商2万了,我是借预付,贷银存,现在我收到10万的发票了,我借成本,贷预付10万,这样子体现我欠供应商的8万可以吗,等到我下次付余款时,借预付8万,贷银存,合理吗,
暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万,借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗,我们实际收到11万的货,应付账款也是11万,但是对方只开了9万的票,合规的情况下账务是这样处理的吗
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
给客户要退款然后备注明细的时候不小心写错了
老师,小微企业认定标准是335,请问我公司财务报表上资产总额是六千多万,是不是就不能认定为小微,烦请给我解惑,谢谢!
想问一下小规模开一个点专票给对方,对方是一般纳税人,收对方几个点合适
老师,我们项目公司的经理当时兼职两个市的,他到我们这边来没有住宿,产生了住宿费发票,这个进项税额能抵扣吗?
老师 这是2023年的企业所得税,现在税务局要我调增一下管理费用,请问怎么调啊? 老师看图3,是这样调吗?
老师用公司的车顶供应商货款,是不是意味着公司将车卖了缴纳增值税
老师,你好,请问学校账务的学生体检费计入什么科目呢?集体体检
工厂购入二手设备,没有发票怎么入账?
未开发票的数已到账上,填报增值税申报表时,应该是按实际到账上的数(含税)÷1.13=不含税的数×0.13=的数(税额) ,填上 不含税的销项额 与 税额,
员工体检的这种发票能做成本吗,这种发票不用调增吧
,内账的话就是对公户付3万,就做对方就做银行存款3万,外账的话贷方就做银行存款上万,库存现金2万,可以吗?
内账流水对公账户银行存款做3万
你好!你可以外账先挂2万也行。
就相当于虚开发票了嘛,外账先挂2万单,后面再用库存现金下账吗?
你好!操作可以的了。不过虚开本身违规