你好,实际是欠了谁的?
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
东老师 东老师 东老师 借:管理费用-社保 其他应付-个人社保 贷:其他应付-法人名字 借:应付职工薪酬-应付职工薪酬 其他应付-个人社保 其他应付-公积金 应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款-法人 这说明什么?我交的社保的钱,发的工资都是借的法人的钱?
原本现金支付部分的款项挂在了法人名下,现公司付款可以支付给其他人吗?调整一下把法人名下的转到其他人那里? 比如其他应付款 法人 贷方有30万 现调整成其他应付款 其他人 30万 然后借其他应付款 其他人 贷银行存款
老师好,请问一下法人垫付公司社保,是直接借:其他应收-个人社保 管理费用-社保 贷:其他应付款-法人 ,还款是直接借:其他应付款-法人 贷:银行存款这样吗?
你好,老师我想咨询一下其他应付款在贷方有几十万的余额,是之前在商场买东西然后累积的,那现在我是从公帐转一笔费用还款到个人名下,还是有其他方法操作
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
A之前是公司股东,后面不是股东了,实际是法人付款费用办理的VIP卡也是法人名下
那以后还钱给法人吗?如果是的话,需要出一个委托书。A委托法人收款。
委托书有模版?公帐钱不够还,要怎么处理
公帐的钱也是要用来周转的
本人委托某某个人收取某某企业某某款项、某某金额,一切责任由本人承担。 然后下面三方盖章签字。
不够还钱的,一直挂账就行,什么时间有钱什么时候还。