你好,还转回到饮应交税费-应交增值税-进项税

老师,我本期销项小于进项,留底了100,那我转出未交增值税和未交增值税怎么做,还有这两个科目借贷方代表什么呢?
老师好,增值税留底1000,我这是起初建账,放在哪个会计科目里呢?有应交税费-转出未交增值税,和应交税费-未交增值税,一般纳税人,应该是哪个呢? 谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?谢谢
老师,合同已经履行,销售方现收到购买方违约金,销售方开具发票,项目名称按之前的服务内容开具同时备注了违约金,请问这个开票是否可以
董孝彬老师,我2025年有一笔暂估费用的分录:借:管理费用50000,贷:应付账款-暂估50000。2026年5月之前陆续收到费用票后,我做了相应的红冲分录:借:管理费用-50000,贷:应付账款-暂估-50000。您可以帮我列一下重新做费用的分录吗
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师麻烦给我一下新增值税法
之前做过安全生产费的计提,但是做多了,准备在汇算清缴调整,到时候账务处理怎么做呢?怎么冲往来
老师,你好,请问申报个税的时候,大病医疗的15元,要加在基本医疗保险费里面吗
老师,销售沙子,石子,煤矸石的一般纳税人,不属于小微企业?
新成立的小型商场,进货发票类似装一批,文件一批等,类似的存货入账怎么分类?销售成本结转如何结转比较合理而且易操作?
老师 2025年注册的公司 到现在还没有开展业务 一直都是零申报 那今年6月份前要做工商年报吗
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 贷:应交税费-未交增值税
之前财政部有回复,不用结转到未交增值税,只用每次需要缴税的时候结转,因为应交税费已经对科目归集,科目余额会反映
老师好,起初余额2000,是在借方还是贷方呢?
之前的分录发下吧,看和我理解的一样吧
之前没有分录,刚从记账公司接来,有2000的余额,应该在借方还是贷方呢?
正常是不转出的,因为是留抵 在应交税费-增值税-进项的借方余额
一般纳税人,也就是增值税有2000的留底,这个月想抵扣了,会计科目借方和贷方分别是什么呢?
怎么提现在借方呢?起初建账时是负数还是正数呢?
因为进项分录,没有抵完还在就还在借方 借:费用等 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款等
抵扣后仍有留抵是不做分录的
起初建账在借方,因为是负债类科目,贷方负数
有一个起初建账,增值税留底2000,放在哪个科目里呢?是正数还是负数呢?谢谢
如果抵扣需要缴税,分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 金额是需要交的金额
在哪个科目的借方,提现在数字上是正数还是负数呢?
放在应交税费-应交增值税-进项科目,放借方正数2000
提现在数字上是正数还是负数呢?
三级明细科目是借方正数的 一级科目会显示贷方负数