同学你好,这个月想抵扣了,到月底,把进项、销项等转入转出未交增值税科目后,按转出未交增值税科目余额转入未交增值税。即月底时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
老师好,增值税留底1000,会计科目是什么呢?想听听其他老师的建议!!谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
小规模第4季度红冲上季度不含税165534.66元增值税专用发票,4季度又开具不含税349990.1元增值税普通发票,总的合计184455.44元不含税金额,小规模第4季度如何填写增值税申报表
收到银行利息怎么做账?
请问老师,公司将要注销,属于亏损状态,列入固定资产的俩辆轿车如何变更在俩个股东名下?谢谢!
老师,这个其他债权投资确认利息的时候是不是 借:应收利息 贷:投资收益 还是计入其他债权投资—应计利息!
老师,发放股票股利的会计分录怎么做
老师,以前年度所得税年报申报表。在电子税务局还能更改么??
老师劳务报酬所得税前扣除,还需要对方代开的发票吗
留抵税有时间限制吗?
老师,您好。请问满足中小微企业的条件是什么?有什么优惠政策?
工程会计做账,公司还有运输车,运输车是给项目拉钢梁,怎么做到项目单独核算,运输车单独核算
老师好,看这两张图片,放在哪个科目里,具体的是正数还是负数呢?
同学你好,这个都是借方余额,可以抵扣处理,但是不用缴纳增值税,暂时先不用做账处理。等需要缴纳增值税的时候,再做凭证处理即可。
老师好,是起初建账,放在哪个会计科目里呢?
同学你好,期初建账,就放在应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目里即可。