出口货物报关是FOB价的情况下,这里所说的运费(你司代付后期客户再付的运费)和通常理解的FOB价格内涵里的运费不一致,存在以下一些情况和要点: 从概念角度 传统FOB(船上交货价、离岸价 )含义: 卖方责任义务:在合同规定的装运港和规定的期限内,将货物装上买方指定的船只,并及时通知买方;负责货物装上船之前的一切费用(包括在装运港的装船费用等常见的国内费用如加工整理、包装、保管、国内运输至港口、证件、装船等费用);负责办理出口手续;提供交货的证明文件等。 买方责任义务:负责租船订舱、支付运费;负责货物装上船后的一切风险和费用(如保险费、运输途中的运费等);负责办理进口手续等。 从实际业务角度 在实际操作中,如果出现你司(卖方)代付运费然后客户(买方)再付回给你司这种情况: 如果这种“运费”是从货物起运地运输到出口装运港的内陆运输等属于装船前的费用,严格意义上它不属于FOB价格所指的买方承担的运费范畴(传统上是卖方承担装船前的这些费用然后计入自己成本或报价基础等,只不过现在你们先垫付后续收回),只是你们之间形成了一种特殊的资金垫付和回收关系; 如果这种“运费”是货物装船后,在海上运输阶段到目的港等后续运输阶段的运费,那这种情况就和FOB条款有差异了。可能存在以下几种情况和理解: 可能是买方在操作上有困难或基于某种合作关系让卖方帮忙处理海上运费支付事宜,但本质上买方还是承担这笔费用,只是通过卖方中转一下资金,从买卖货物的整体贸易角度运费承担方还是买方,只是在支付流程上和FOB通常的直接买方支付运费给承运人不同。 但如果卖方在代付运费过程中,向买方收取的金额高于实际支付给承运人的运费金额(比如你司期望从运费上获取一定利润或补偿其他成本等),那除了基础的运费部分外,多收的部分在性质上和传统FOB里界定的费用关系就不同了,多收部分可以理解为卖方额外的一种收入来源或者费用补偿方式等。
跟巴拿马客户做FOB价格,我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们,但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR,银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了,货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下,多出来的美金如果作为下一步订单的定金,即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费,但是又付了海运费给货代开票,有没有关系?
出口货物报关是FOB价,货运费是我司代付,客户后续再付给我司,这个运费和FOB一致吗?
出口货物报关是FOB价,货运费是我司代付,客户后续再付给我司,这个运费和FOB一致吗?
FOB条款成交的,但是客户要求海运并由我公司代付空运费给货代。出货后客户把货款和海运费支付给我们。想问下这种情况我们是要按FOB价格报关呢?还是将运保费均到单价中按CIF报关?
请问电商食品店需要办理食品许可证吗
老师你好,物业公司里的绿化支出,买树苗,租用登高车据树枝,这些进成本还是进费用?
请问本月发生的车间人员工资,电费,房租是如何账务处理?没有开具销售发票可以结转主营业务成本吗?
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
老师你好,会计学堂有没有科学计算器使用方法的教学视频,准备考中级的,请给链接
我们是商场租赁,客户要求补开去年24年的房租发票15万元,可以给他开票吗,
老师,你好,我是小规模出口企业,3月份收到了外汇,4月10号出的报关单,我们应该几月份确认收入?
老师,异地项目先干活,还没立合同,办理外经证时,大约估个金额申报可以么?最终与合同金额有差异的话怎么解决?会有哪些风险呢?
资料二,为啥不影响当期应交税费-应交所得税。不都是在汇算清缴之前吗,资产负债表日后吗?资料3反而影响