同学你好,在这种情况下,建议按 FOB 价格报关。

跟巴拿马客户做FOB价格,我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们,但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR,银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了,货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下,多出来的美金如果作为下一步订单的定金,即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费,但是又付了海运费给货代开票,有没有关系?
老师,我的形式发票中标注的是FOB天津结算,但是呢我清单里面是有运费的,保险费为0;老板不让我将运费摊入货物总价值,就是想要单独呈现,是不是就一定要改成CRF CIF天津,改了之后我合同装箱单是不是要跟着改(如果老板可以我摊入成本的话、合同里面标注运费卖家承担这一项是不是也要改掉,改掉之后未来我银行付款给保险公司和货代公司会不会有影响、这些费用还能入帐吗)
老师,你好,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到工厂越南盾货款后,扣除清关等费用,又用越南盾买美金汇给出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!
外贸出口企业,管理员首次下企业核查,说我的报关单是FOB价,为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的,然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题,怎么处理比较好呢
报关单是CIF,出口发票按FOB开具,运费怎么办了,属于我们这边代垫的海运费(货代公司开的我们公司的名字),后面国外客户会把我们代垫的海运费保费这些支付给我们(我们还要多收点),比如运费实际是1000,最后客户会汇1200过来。这种情况运费怎么做账,需要单独就运费还要开具发票嘛,涉及哪些税金哦
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那海运费是我们代收的,也可以直接按照FOB报关?货代开给我们的国际运输费那是不是就直接冲减客户付款过来的金额?
可以按照 FOB 报关的呢。可以在会计处理上冲减客户付款过来的金额。因为虽然是你们代收海运费,但从交易实质来看,这部分费用并非你们实际承担,而是客户应承担的费用。
那就是说假如客户总共打款11W,其中货款10W美金和1W的海运费,我们出口FOB报关10W,也是没问题的吧?
可以的,这是正常的情况的呢