你好,这个消费3100里面既有充值的,还有赠送的,是这个意思吗?

老师,你好。我想请问一下,公司是开球馆的,有办理充值卡的业务,但是客户充值金额有赠送金额。例如:A充值10000赠送10000,每次消费扣卡200,按每月实际消费确认收入,那这个赠送金额该怎么做
老师,餐饮业 内账收入怎么核算? 比如:食堂他们拿充值卡消费,我收入按充值卡收入算还是怎么算,算内部账
老师,餐饮企业,顾客储值3000,送500,消费了2000怎样做账?
老师,餐饮企业,储值卡充值3000赠500,消费3100怎样做账?收入怎样按比例确认?
老师下午好有问题求助。酒店有个售卖储值卡业务,住宿享7折优惠,客人办卡充钱后住宿费从这卡里消减。充3000赠100,充5000赠200。现在有164个客人,但账上(金蝶软件)只记了96个人。有这96人的明细科目“预收账款–储值卡–**客人”的发生额和余额。去年2025年一整年新增的客人消费还是老客人消费,前任会计就新用一个“卡券”科目,记消费了多少金额。现在有这“卡券”的发生额和余额,看不出还剩多少余额没消费。预收账款–储值卡–***客人明细科目一年多没动过了,还是2024年底的那个余额,其实2024年底那个余额也不见得是正确的。差的太多啦,您说怎么做省事儿啊?
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
如果是的话,充值的3000÷3500×3100。
是这个意思,只会做第一步,借银存3000 贷预收账款3000,500怎么做?是借销售费用500,贷预收账款-赠送500吗?
是的对的,充值是这么做的。
那消费3100怎么做?
借预收账款3100 贷主营业务收入充值,赠送 应交税费
消费3100按比例怎样确认收入?
借预收账款,3100 贷主营业务收入充值收入3000÷3500×3100, 主营业务收入、赠送收入500/3500*3100
这个是没有考虑增值税的。
不考虑增值税,借预收账款 -本金3000,预收账款-赠送100,贷主营业务收入不行吗老师?
你好,可以的,可以这么做的,相当于你赠送的没有确认收入 但是你这个销售费用也需要红冲了。
老师我写一遍完整的分录,储值3000赠500,做借 现金3000,贷预收账款-顾客 。赠送500时,做借销售费用-赠送500,贷预收账款-储值卡赠送,消费3100时,借预收账款-顾客3000,预收账款-储值卡赠送100,贷主营业务收入3000/3500*3100,主营业务收入-赠送 500/3500*3100 对吗老师
哦,这个是视同销售的,这个是可以
那正确的应该怎样做?您受累给写上吧老师
两种做法,一种是做收入,你上面写的,还有一种不做收入的借,库存现金3000 贷预收账款客户 赠送的借,预收账款赠送 贷预收账款顾客500 消费 借预收账款客户贷主营业务收入3000/3500*3100 借预收账款顾客贷预收账款赠送500/3500*3100
赠送的500要不要计入销售费用?
没有做收入,不需要
老师您说的没有做收入是啥意思?3100消费时已确认收入了
就是以后按照3000最后来做收入的意思,这个字面上的意思还不懂吗?就是你赠送的没有做收入,500没有做收入的意思。