长期待摊费用发生了,就可以做的这个业务发生在几月份,就是对方给你开始施工的。

老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
我们公司做灯光亮化工程,5月底已经预付2万元,工期5月-6月,7月-8月才验收完工,9月份才付款,预留了5千元的质保金,怎么做会计分录,几月份进行摊销费用呢?
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
老师请教下,我收到24万6-8月的房租发票,还没付款,分录是这么做吗? 借 :长期待摊费用 贷:应付账款 借:管理费用 8 贷:长期待摊费用 8
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
请问老师,工会开发票做账是开公司名称还是工会名称
小规模开了34万 发票 怎么做分录
公司制造业,上的erp?全部凭证都是从其他模组转过来的,作为财务负责人,应该怎么保证从其他模组转过来的凭证数量,金额保证无错?比如,结转成本入库凭证,采购入库转过来凭证,销售出库凭证,日常费用支出单据转凭证。
朴老师,我们电商经理是A公司的法人,因为A公司要开票,所以从2025.3-11月:2500/月开始在A公司报法人的工资2500申报个税,是做成现金发的,没有银行流水。从25年7月开始电商经理一直在电商公司发工资,每月发8400,但每月只申报的是1500,现在要弄规范,还要确保A公司能开票,这该怎么弄?
@朴老师还要提问的,那甲乙产品的动因呢
老师,公司可以只股权转让,不变更法定代表人吗?
经营性资产余额和经营性负债余额怎么填?
请问老师,自己交的社保怎么抵扣个税
个人出租房屋开票的税率是多少
公户转项目负责人周转金需要借条吗?
按照总价来摊是吧,一般是一年还是三年,合同上写着是3年,但其实这个费用也没那么高,可否按一年?请问老师分录是怎样的?
20,000以上的就属于大额做长期待摊费用
老师,对应的分录怎么做呢,33万可以按一年摊销掉吗?
借预付账款,贷,银行存款,借长期待摊费用。贷预付账款完工的次月,不管支付了多少,这个长期代餐费用都要做全额的,然后开始分摊,最低分摊3年。借管理费用,等待长期待摊费用。