开发票的时候不要扣除,你申报的时候才扣除。
我们是建筑企业一般纳税人,有清包工的项目开具3%的普票给对方,收到一张该项目的增值税专票(劳务发票),请问这张专票可以入账吗?按道理来说清包工是简易征收不能抵扣进项的。
张老师,还是昨天那个问题,我们一般纳税人建筑公司简易计税,减去分包按百分之三缴纳增值税,那我们企业所得税收入是我们开专票的不含税金额确定收入还是价税合计确认收入,如果不含税价格确认收入,那我们的销项该如何处理
老师,我们是建筑行业,在支付下游分包单位工程款是需要扣除结算审计效益费,扣除的这部分下游分包单位要求我公司提供发票,我单位不具有咨询业务,是否可以开具发票,对方无发票是否可以直接冲减应收账款,我单位是否可以拒绝开票
老师,请问建筑业简易计税的项目,开票的销售收入是可以扣除分包款的吗?具体要怎么开呢?我们上游拿到这张票是按减分包后的价格入账还是不减分包款的价格入账呢?
老师好,请问建筑企业如果承接了一个项目按照百分之三简易计税,那么收到的劳务分包款是可以扣除的是嘛?这个分包款是对方会给我们开发票吗?怎么知道有没有分包呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
一般纳税人的,在附表三、本期发生额实际抵扣金额里面填写扣除。
好的,这个分包款要留存什么资料备查呢?发票、合同还有企业的什么资料吗?消防分包、劳务分包,只要是分包款都可以吗?老师我问了当地税务局说不可以扣除分包款,但是我看注会税法考试资料上说要扣除,请问可以扣吗?
服务类的最好有结算单。
可以扣除的,申报的时候可以扣除。