一、关于手续费 1.确定手续费考虑因素:首先需要考虑开发票及处理退款等操作所涉及的人力成本、时间成本、财务成本(如可能产生的税费变化等)以及公司的运营管理成本等。例如,处理相关业务可能需要财务人员花费一定时间进行账务处理、与保险公司及客户沟通协调等,这些时间和精力的投入可以作为考虑手续费的因素之一。同时,如果因为开具发票导致公司税负有所增加,也应该将这部分成本考虑进去。 2.. 市场行情参考: 可以参考同行业或类似业务中其他企业收取手续费的标准和做法。 如果同行业对于此类业务通常收取一定比例的手续费,比如 1% - 3%等,可以结合自身企业的实际成本和市场情况在此范围内进行合理确定。 1.与客户协商确定:最终的手续费金额应该与客户进行充分的沟通和协商,确保双方都能接受。可以向客户解释收取手续费的原因和依据,以及计算的方法和标准,以达成共识。 二、关于发票开具金额 1.发票开具应遵循实际业务原则:发票应按照实际收取的维修费用 8500 元开具。因为这是公司实际提供维修服务所对应的收入金额。发票的开具必须真实、准确地反映经济业务的实质,不能将退款部分或其他无关金额包含在发票金额中。

老师您好,我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物,货款,税金都是通过我们公司付出去的,然后再平进平出开给客户,那么中间就产生了一个问题,如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右,这样客户就觉得自己吃亏了,要坚持增值税平进平出,那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们,想问下老师应该用哪种方式是正确的
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
老师,我们这有个客户保险往公户打款 9900 元,实际上我们收客户维修费用 8500,中间差额要返回给客户 1500,现在客户想要我这边开发票给他,找保险公司要索赔,请问我给他收多少手续费合适?开普票的话,按照多少金额来开呀?
老师,我们物业公司小规模公司,是回迁房小区,停车费是和村委合作分成,产权也是村委的,比如收客户停车费250元一个月,那我们实际收入是得到50元的管理费,其他200元是要返回给村委的,请问这个情况怎么开票,是按照50元开发票吗,税点是多少
假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务,付我们使用费,我们收到钱先计入预收款,对方业务开展完,我们再确认收入,对方业务开展时需要有检查人员,我们公司付给检查人员钱,作为我们成本。现在一家客户,我们给他按照预收款开了发票,现在对方业务开展完成,发现给他开过的发票有少开的和多开的,且已经跨年,目前余额表预收账款没有余额,请问老师,多开发票少开发票这个需要怎么办呀
开进来的加油ic卡充值款入什么分录
公司的法人是女老板她妈,然后商场开了两个门店,有的商品是给客户开发票的,有些商品客户是不要发票的,有些钱直接转女老板个人微信和支付宝算偷税漏税?好像商场会统计各家的收入,是商场报税这个?帮我分析一下,涉及不涉及偷税漏税,虽然是她妈妈公司,实际操作人都是这个女老板,如果算偷税漏税,该怎么举报他家,搜集什么证据,老板太坏了,举报他家,他会不会报复我
抖音直播的小规模电商公司,现在年销售流水1400万,想保住小规模身份,怎样拆分流水?具体操作如何?
老师,如果只是调账退回多收的金额,是不是在做账月末洁转收支时不结转。
1. 资产确认与计量:请结合我公司业务,简述: a) 我公司是一般纳税人从某合作社采购一批大豆用于贸易,其入账成本应包括哪些主要内容? b) 取得增值税专用发票,票面金额为100万元,税额为3万元。请写出采购入库时的会计分录。随后,我公司将该批大豆全部销售给下游客户,不含税售价为120万元,增值税税率为9%。请写出确认销售收入和结转销售成本的完整会计分录。2. 流程管理与内部控制:我公司有一家分公司,主要负责区域性的农产品销售。作为总公司财务,请列举在分公司的资金拨付、收入上缴和费用报销这三个环节,应建立哪些关键的内控制度以确保财务合规和资金安全?
老师,你好,请问是算城镇土地使用印花税都要用原面积减掉使用面积吗?
老师 你好 请问算印花税房地产印花税解题是怎样的解法啊?不知道为什么要1-20%,为什么要乘1.2%,为什么要用80*12%?
公司注销需要提前准备什么?
老师,在淘宝卖货的商家,从千牛后台导出的订单明细表是在淘宝的所有店铺的数据吗?还是可以选择一个店铺一个店铺导出数据?因为在淘宝卖货的商家大概率有很多个店。
受益人备案,我们公司法人股东占股10%这个需要备案这个法人股东里面的自然人嘛
能不能这样呢,我按差额 1500, 增值税 1500 ×0.13=195 附加税 1500×0.12=180 印花税 1500×0.0003=0.45 企业所得税 1500×0.25=375 总计 750.45,收这些费用可以么?也就是说我给他开 9900 金额,但是额外收取 750.45,合理么?能这样算么
同学你好 这个可以的
除了这样操作,有没有其他合理操作呢??
怕客户不同意,主要是
这个可以和客户协商